你好 偷懶的做法,是收到多的進(jìn)項(xiàng),不抵扣,也不認(rèn)證,就是先放到旁邊,等下個(gè)月抵扣 如果標(biāo)準(zhǔn)的做法,是放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面的
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
老師請(qǐng)問增值稅專票如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認(rèn)證抵扣?
老師,請(qǐng)問我們前兩個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),有留抵稅額,那這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)票,我還是要正常勾選抵扣嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師你好,請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是留一部分不抵扣嗎?要做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,還是怎么弄呢
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
因?yàn)檫@個(gè)是管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng),按照偷懶的做法,這個(gè)費(fèi)用也可以先不管他嗎
可以的,你等到下個(gè)月再進(jìn)行處理更好的
這個(gè)我明白了,如果按照標(biāo)準(zhǔn)的做法,計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄我會(huì)做,但是報(bào)稅待抵扣怎么填
你申報(bào)的時(shí)候,仍然是填寫到進(jìn)項(xiàng)那邊的