你好,一般可以零余額建賬,清理一項(xiàng)用調(diào)賬分錄做進(jìn)去,直到全部項(xiàng)目清理完成
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,18年到現(xiàn)在才打算建賬,之前的賬務(wù)真的亂七八糟,只有四五個(gè)公戶能清出來(lái)余額,三個(gè)股東還有四五個(gè)私戶,不愿意打流水,也懶得跟你核對(duì),出納催了半年都不給,應(yīng)收應(yīng)付給你的成交表我只能清今年的,19年還有一點(diǎn)未收未付,沒(méi)人知道多少,只能等開(kāi)放商通知開(kāi)票票,這種怎么錄入初始數(shù)據(jù)
老師您好,公司經(jīng)營(yíng)兩年了一直沒(méi)有正規(guī)賬務(wù),現(xiàn)在要開(kāi)始建賬,以前數(shù)據(jù)不管了,有些期初數(shù)據(jù),但是不全,也無(wú)法試算平衡,那我想弄平的話要把數(shù)據(jù)填在哪里合適呢?
老師,我是個(gè)體工商戶建筑業(yè),四年的賬亂七八糟,票據(jù)也不齊全了,一直沒(méi)建賬,現(xiàn)在我想中途建賬,期初數(shù)據(jù)出不來(lái),要怎么理清呢
老師,您好!我現(xiàn)在剛才一個(gè)新公司,公司成立很多年了,一直是手工賬,老板名下的幾家公司票據(jù)混亂,分不清應(yīng)收應(yīng)付,成本也分不清,現(xiàn)在準(zhǔn)備使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)建賬,但是前期的數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,怎么建立賬套呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們是電商公司,以前老板只記了一個(gè)資金收支流水賬,收入成本之類(lèi)的都沒(méi)有核算也沒(méi)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想要中途建賬,盤(pán)點(diǎn)了現(xiàn)有的資金,商品庫(kù)存,往來(lái)債權(quán)債務(wù),還有實(shí)收資本,但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦?
老師你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額,1.報(bào)稅時(shí)可以選擇當(dāng)月不勾選下月再勾選嗎?2.如果已經(jīng)點(diǎn)了抵扣勾選形成留底稅額當(dāng)月不選擇退稅,下月還能用這些留底稅額抵扣嗎?3.留底退稅有什么要求?
老師我們是河北省石家莊小規(guī)模建筑家裝設(shè)計(jì)公司,那我們的成本應(yīng)該占到收入的多少比較合理?我們要是成本太低了是不是也不太好?
老師,這里的債為什么不抵稅?標(biāo)頭給了稅率25%
審計(jì)公司的人審計(jì)出了問(wèn)題,有沒(méi)有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購(gòu)買(mǎi),法律上的母公司編合報(bào)對(duì)吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問(wèn),他說(shuō)按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來(lái)之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒(méi)有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
那以前的賬可以不管了嗎,只清出當(dāng)前現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的余額可以嘛
能清盡量清理,無(wú)法或不可能清理到的也就沒(méi)辦法了的
那建賬期初試算不平衡怎么辦呢
個(gè)體戶建筑業(yè)會(huì)不會(huì)容易被查
看運(yùn)氣現(xiàn)在都是隨機(jī)抽查的
我做的是內(nèi)賬,那我中途建賬能不能不管以前的了,然后期初不平衡差額放未分配利潤(rùn),后期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題再調(diào)整,不然太多了,不知道怎么理清
是的就是這樣處理一般一年后就順了
好的,謝謝
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