同學(xué),你好,你結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是紅字體現(xiàn)
管理費(fèi)用明細(xì)賬像這個(gè)格式,最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)和和借方合計(jì)就直接用紅字表示嗎?第一個(gè)是我寫的,第2和第三張圖是在b站上看的
1.某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,需要經(jīng)過三個(gè)生產(chǎn)步驟,原材料在生產(chǎn)開始時(shí)一次性投入, 各步驟在產(chǎn)品完工程度為 50%,各步驟生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間的分配采用 約當(dāng)產(chǎn)量法。該企業(yè)有關(guān)成本計(jì)算資料如表1和表2所示。 表1 產(chǎn)量資料 單位:件 項(xiàng) 目 第一步驟 第二步驟 第三步驟 本月完工產(chǎn)品數(shù)量 1 000 2 000 1 600 月末在產(chǎn)品數(shù)量 200 400 400 表 2 生產(chǎn)費(fèi)用資料 單位:元 月初在產(chǎn)品成本 本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用 成本項(xiàng)目 第一步驟 第二步驟 第三步驟 第一步驟 第二步驟 第三步驟 450 000 直接材料 15 000 半成品 4 500 8 500 直接人工 20 500 15 000 7 800 560 000 450 000 280 000 制造費(fèi)用 8 500 6 000 2 500 380 000 250 000 120 000 171 KUAIJ1 成本管理會(huì)計(jì) 要求: (1)采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法計(jì)算各步驟產(chǎn)品成本,并編制各步驟生產(chǎn)成本明細(xì)賬; (2)根據(jù)(1)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行成本還原。 質(zhì)材料在生產(chǎn)開始時(shí)一次性扒
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個(gè)星期后才回到我們賬戶上,我看之前會(huì)計(jì)做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問我們主管,不用附其它單了嗎,她說叫我寫個(gè)收據(jù)就行了,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫收據(jù),而且這么大金額的寫收據(jù)合適嗎這個(gè)收據(jù)應(yīng)該怎么寫呀,我不敢再多問我們主管,怕她罵我[捂臉]
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個(gè)星期后才回到我們賬戶上,我看之前會(huì)計(jì)做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問我們主管,不用附其它單了嗎,她說叫我寫個(gè)收據(jù)就行了,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫收據(jù),而且這么大金額的寫收據(jù)合適嗎 這個(gè)收據(jù)應(yīng)該怎么寫呀?
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤表填那個(gè)利潤表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
購買茶具900多放管理費(fèi)用辦公費(fèi)合適嗎
老師,您好,企業(yè)購買廠房,需要交哪些稅,這些稅分別什么時(shí)間開始交,交的周期分別(月度,季度還是年度)是怎么樣的
老師您好,想再確認(rèn)下新大學(xué)生入職及從關(guān)聯(lián)方單位調(diào)入員工發(fā)生的路費(fèi),住宿費(fèi)在差旅費(fèi)中核算,進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?個(gè)人理解這屬于福利性質(zhì)吧,所以不太確定抵扣問題
銀行貸款付的利息開發(fā)票能抵成本么
老師,我這邊要離職,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有幾個(gè)公司我是辦稅人
請教,中標(biāo)后,還沒簽合同,(如果是掛靠甲方),和大包人簽合同,從財(cái)務(wù)角度,簽合同要怎么考慮?謝謝
老師:老客戶續(xù)費(fèi)需要注意什么?
老師,原材料輔料下了賬以后就成負(fù)數(shù)了,但是目前它還有庫存,那賬務(wù)上怎么處理呢
老師,這題確認(rèn)投資收益考慮對凈利潤的調(diào)整我沒看懂這個(gè)式子。
這個(gè)題目,為什么第一年按2年算等待期,第二年又用3年算等待期?
是全部紅字就表示可以了嗎
就代表結(jié)轉(zhuǎn)了余額為0?
最后一排全紅字?
同學(xué),你好,對的,紅色就是結(jié)轉(zhuǎn)了,全部余額就是零了
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣的
我現(xiàn)在把它填好了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下面畫一條紅線還是2條呀
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下面還得不得寫本月合計(jì)
老師還在嗎
同學(xué),你好,上面沒有紅色的,在下面要畫上下兩個(gè)紅線,中間寫本月合計(jì)。
本月合計(jì)金額怎么寫呢
還是用紅字嗎,還是寫0
同學(xué),你好,都是零就只在借方下面寫,其他明細(xì)不要寫了。
就用黑筆在借方合計(jì)下面寫個(gè)0吧?
好的,我知道了,謝謝
同學(xué),你好,理解對的