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老師:公司收到別的公司轉(zhuǎn)過來的承兌匯票 怎么記賬?我們公司收到這個承兌匯票在沒到期的時候就又轉(zhuǎn)出去了,那這個又怎么記賬啊?

2021-12-09 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 10:52

借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)

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2021-12-09
您好,若在承兌匯票上未蓋章,可以不記賬
2021-01-05
您好,收到 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)讓 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-12-07
那個計入管理費(fèi)用-設(shè)計費(fèi)
2024-04-16
你好, (1)如果是貨款,會計分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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