您好,在稅局未處理前可以取消
【廣州稅務(wù)】廣州市信宸信息科技有限公司(91440101MA5CLE1B67),你(單位)已發(fā)生逾期未申報(bào)行為,具體如下: 稅種:個(gè)人所得稅 所屬期:2020年01月01日至2020年01月31日 申報(bào)期限:2020年02月28日 請(qǐng)盡快登錄廣東省電子稅務(wù)局辦理申報(bào)事項(xiàng)(如已申報(bào)或獲準(zhǔn)延期申報(bào)的請(qǐng)忽略此提醒)。如你(單位)是由于疫情影響導(dǎo)致無(wú)法按期申報(bào),最遲可在政府宣布疫情防控解除之日起第8個(gè)工作日前通過(guò)廣東省電子稅務(wù)局(個(gè)人所得稅通過(guò)自然人電子稅務(wù)局)或辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)補(bǔ)辦延期申報(bào),在稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后2個(gè)工作日內(nèi)辦理納稅申報(bào)并繳納稅款。延期申報(bào)申請(qǐng)核準(zhǔn)后,對(duì)逾期申報(bào)行為不進(jìn)行行政處罰。
你好老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),去年售樓部裝修開(kāi)始使用,忘交房產(chǎn)稅了,,現(xiàn)在稅局提醒補(bǔ)交稅款,產(chǎn)生有滯納金,交稅的時(shí)候,提供建筑面積錯(cuò)了,已交過(guò)款,并且開(kāi)出完稅憑證了,現(xiàn)在可以讓稅局重新修改面積,把多交的稅款可以申請(qǐng)退稅嗎?或者留抵下季度的房產(chǎn)稅?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
你好老師,企業(yè)在外網(wǎng)提交了延期繳納稅款申請(qǐng),提交后在稅務(wù)局未處理之前可以取消或作廢嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費(fèi)也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項(xiàng)又進(jìn)行了折扣,而之前按計(jì)提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買(mǎi)的車(chē)的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車(chē)款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),老板哪的油票和車(chē)票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
在哪里取消,我不會(huì)找到
您好,每個(gè)地方的電子稅務(wù)局都不一樣吧。在申請(qǐng)頁(yè)面沒(méi)有嗎?
沒(méi)有找到
哦哦,找到了
您好 ,好的,滿意的話記得五星好評(píng)