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老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報表里沒有這部分稅額,怎么申報

2021-12-08 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-08 13:34

你好 這情況先找一下稅局再處理? 各地有差異的?

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快賬用戶9734 追問 2021-12-08 13:35

正常情況下怎么處理嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-08 13:42

你好 現(xiàn)在系統(tǒng) 一般自己報不過去 會有提示?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:11

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你好 這情況先找一下稅局再處理? 各地有差異的?
2021-12-08
你好 填寫在對應(yīng)的稅率那個銷售額列里?
2020-11-06
你好,稅額部分做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-11
您好 本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次不可以填寫嗎
2023-12-06
你好!11月12月按無票收入就可以
2021-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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