同學你好!你這個本身就收取了費用? ? ?不是視同銷售? ?本身就是銷售的呀
老師,你好,我們是醫(yī)藥制造業(yè),生產(chǎn)的藥品給客戶寄送了幾盒,并且收取客戶的藥品費用,視同銷售嗎
某醫(yī)藥制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,2019年度發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售一批藥品給某醫(yī)院,取得不含稅銷售收入100萬元;(2)12月購進稅控收款機抵扣信息的掃描器具一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款為2萬元,稅金為0.34萬元;(3)折扣銷售甲藥品給A代理商,在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額80萬元、折扣額8萬元;另外,銷售給A代理商乙產(chǎn)品240件,乙產(chǎn)品不含稅售價每件3600元;(4)將新研制的一批新藥品乙直接贈送給客戶,成本價20萬元,成本利潤率為15%,該新藥品無同類產(chǎn)品市場銷售價格(已計入營業(yè)外支出);(5)5月外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅34萬元,支付運輸費20萬元,取得貨運發(fā)票,當月因管理不善損失外購材料20%;7月從小規(guī)模納稅人處購進一批材料,取得普通發(fā)票,價稅合計6萬元;(6)12月還進口一套藥品生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價格15萬元,進口關(guān)稅稅率為20%(7)發(fā)生管理費用80萬元,其中,管理費用中有當期列支的招待費50萬元;(8)當年發(fā)生廣告和業(yè)務(wù)宣傳費
老師您好,我公司是醫(yī)藥企業(yè),銷售藥品與為客戶做實驗(服務(wù)費)兩種業(yè)務(wù),我們的收款,用應(yīng)收與預收來區(qū)別是貨款還是服務(wù)費,這種方式合理么?依據(jù)是什么呢?
老師,您好,我公司是一家商混生產(chǎn)企業(yè),中秋節(jié)購入了領(lǐng)帶、絲巾、電動牙刷等用品,定制了印有公司名稱的包裝盒,一同贈送給客戶,可以計入宣傳費嗎?
老師,我們公司是制造業(yè),做漁具生產(chǎn)銷售的,我們公司買禮品送給客戶,我們需不需要把這個禮品視同銷售,做進項以后再開票出去做銷項?
從哪里可以更快的學習民間非營利組織會計的賬務(wù),謝謝!
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復比較好
老師分步法核算成本,我是要導出BOM清單然后把單價填進去得出直接材料成本嗎?
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財務(wù)報表、科目余額表、和序時賬 。財務(wù)報表和科目余額我知道啥意思。序時賬是啥?
老師好,從研發(fā)費用加計扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項目的立項申請書上有負責人同意的簽字,可以代替立項決議書嗎?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
那些沒有收取的,就要做視同銷售了吧
是的哦? ?這個是需要的哦
好的,老師,謝謝了
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝