你好,這個需要在開票時體現(xiàn)贈送就不視同銷售
老師。我想請問下。我們公司做車位銷售的,同時呢,如果客戶需要禮包,我們價格沒有優(yōu)惠,如果不需要禮包,價格就有優(yōu)惠,需要禮包部分我們需要做視同銷售。這個視同銷售,收入的部分的金額是多少呢,相對應(yīng)的購進(jìn)禮包的采購款作為結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師你好!問一下,我們用自購的貨當(dāng)做禮品送給客戶了,這個進(jìn)項稅額要不要轉(zhuǎn)出,或者要不要視同銷售
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
老師我們是呀房開公司,銷售部買的洗衣機冰箱這些禮品送給定房的客戶,這個我需要單獨給每個客戶報個稅嗎。
請問老師,作為房產(chǎn)銷售代理公司,因搞活動采購的玩具,禮品等贈送給客戶的需要做視同銷售處理計算銷項嗎?大部分是從網(wǎng)上采購的沒有專票。
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
就是賣家開票的時候嗎?
是的,就是那個意思
那如果沒有注明是贈送,那是不是我們就要視同銷售呢?那開票的話,不屬于我們營業(yè)范圍內(nèi)的,怎么開票呢
偶然開一次是可以的,
如果是贈送注明的話,是不是就在開票備注那邊備注就行?
不是備注,是要開在發(fā)票行,然后折扣掉
折扣掉??請問什么意思呀
就是先開贈送的銷售額,然后再開折扣同樣的金額