借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人支付百旺服務(wù)費(fèi)280元怎么做分錄,小規(guī)模如果這季度需要交增值稅可以抵稅嘛,具體分錄是什么?
老師開(kāi)了1200元服務(wù)費(fèi)用出去,還沒(méi)有收到款,小規(guī)模納稅人,怎么做分錄
老師好,小規(guī)模剛開(kāi)始收到賣(mài)貨看 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交稅費(fèi) 但一個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),不用納稅,季度末,分錄要怎樣做
小規(guī)模納稅人 賣(mài)出軟件服務(wù) 收到款項(xiàng)十萬(wàn) 但是稅費(fèi)按季度交。相關(guān)分錄怎么做………
老師您好!我單位是小規(guī)模納稅人,第三季度全開(kāi)普票52萬(wàn),280元稅控服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
有45萬(wàn)以內(nèi)開(kāi)的是普通發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)季度末月再做就行。
是應(yīng)交增值稅還是未交增值稅啊
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。