電子稅局上面就可以辦理,報(bào)稅時(shí)候全額繳稅,報(bào)稅后當(dāng)月申請(qǐng)退稅,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票歸集時(shí)選擇即征即退即可,對(duì)應(yīng)有關(guān)附加稅不退 ,在核算時(shí)候還需要分出那些采購(gòu)和銷(xiāo)售屬于即征即退,防止以后出現(xiàn)稅收風(fēng)險(xiǎn)。
深圳軟件企業(yè)每個(gè)月的增值稅即征即退需要去現(xiàn)場(chǎng)班里還是電子稅局上面就可以辦理,軟件增值稅即征即退怎么樣操作?
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷(xiāo)售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購(gòu)買(mǎi)一些材料生產(chǎn)銷(xiāo)售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開(kāi)那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來(lái)一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷(xiāo)售軟件收入填寫(xiě)在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒(méi)有繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒(méi)有理解好嗎
老師 我們2023年11月通過(guò)了兩個(gè)軟件著作權(quán),是不是接下來(lái)的每筆筆業(yè)務(wù),只要有售出這兩個(gè)軟件,開(kāi)了相應(yīng)的發(fā)票,就可以做增值稅軟件即征即退
老師我們是嵌入式軟件,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)分別核算一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅額是25791.93,即征即退項(xiàng)目10458.51,這樣一來(lái)七月申報(bào)表一般項(xiàng)目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒(méi)有區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?