電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報,你找印花稅的這個不一定能更正申報了。
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費更正申報補交了稅款和也滯納金,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
老師你好!這個月已申報了印花稅并繳納了稅款,11月份變更公司經(jīng)營場所產(chǎn)生了證照許可印花稅沒有申報,現(xiàn)進(jìn)行申報,請問老師怎么更正申報?
老師們好!一般納稅人公司因為變更地址,原地址稅務(wù)要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報了。這個月要更正11月申報,哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報頁面進(jìn)行更正申報。申報表的金額是我自己填上,還是會自動生成的。
老師你好,我想請教一下,2024年1月份申報2023年12月份購買2塊土地印花稅,是做一筆繳納印花稅,現(xiàn)在公司要求這兩塊土地印花稅要分開繳納,那么,現(xiàn)在可以更正申報不,更正申報了要繳納滯納金嗎?這種事情怎么辦才好,謝謝
老師,我們單位4月份包了一個工程項目,其中有三個人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個人的工資我怎么記賬呢?算臨時工,一個人10000,一個人是1800,還有一個是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來混亂,很多發(fā)票沒有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,審計讓把這類賬踢出來,各類問題很多,這類公司能去嗎?說說看法
如果汽車車牌,我打算計入無形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應(yīng)該是23年攤銷的費用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請問有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應(yīng)付工資賬載金額和實際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補 借管理費用_福利費貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資貸銀行存款,這部分報了個稅了也出現(xiàn)在應(yīng)付工資明細(xì)賬里
老師,您好,請問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報殘保金的工資總額是單獨的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報工資就行了?。?/p>
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應(yīng)商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個分公司,怎么做年報,平時都是報個稅和季報,沒業(yè)務(wù),平時都是O
是呢,我進(jìn)去無法更正,只能是作廢在申報!所以再請教一下老師看能不能更正申報!
作廢申報是沒有繳納的情況用