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老師你好!這個月已申報了印花稅并繳納了稅款,11月份變更公司經(jīng)營場所產(chǎn)生了證照許可印花稅沒有申報,現(xiàn)進(jìn)行申報,請問老師怎么更正申報?

2021-12-07 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-07 18:03

電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報,你找印花稅的這個不一定能更正申報了。

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快賬用戶4674 追問 2021-12-07 18:04

是呢,我進(jìn)去無法更正,只能是作廢在申報!所以再請教一下老師看能不能更正申報!

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齊紅老師 解答 2021-12-07 18:06

作廢申報是沒有繳納的情況用

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電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報,你找印花稅的這個不一定能更正申報了。
2021-12-07
可以更正申報之前的退稅,然后再補交另一個的需要交滯納金 當(dāng)于是你有一個多交了,有一個少交了。
2024-02-21
你好;? 你按次報即可; 可以的??
2023-01-06
?你好;? 多繳納的話; 在電子稅務(wù)局 - 有一個一般退抵稅管理? -? 里面有一個誤收多繳申請表; 里面去申請退稅即可? ?
2022-04-24
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細(xì)核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯誤申報導(dǎo)致稅額計算問題。 確認(rèn)實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進(jìn)行更正,將其申報明細(xì)與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準(zhǔn)確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡?,及時聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細(xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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