借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

老師 你好 公司的電腦領(lǐng)導(dǎo)調(diào)到內(nèi)部其他子公司的時候帶走了 但是已經(jīng)折舊完了 凈殘值還有221.06元 票已經(jīng)開給往來公司了 我怎么做賬呀 謝謝
老師你好,我想咨詢一下,我公司收到了生育津貼,發(fā)給員工的時候有沖減原來已發(fā)放的工資,我已經(jīng)做到了貸方應(yīng)付職工薪酬,但是這樣就導(dǎo)致了我應(yīng)付職工薪酬貸方有數(shù)字,這個要怎么做賬呢?謝謝!
老師,想問一下,我們公司是做電子元器件的,和A公司之前合約里有返利,現(xiàn)在要返利給他們5萬多。這部分貨物我們2023年7月到2024年6月每次給他們發(fā)貨的時候,專票都已經(jīng)開過了。那我現(xiàn)在要開這種返利的發(fā)票,要怎么開呀,開紅字嗎?
老師,我們子公司今年一月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出去了,有說明之前的債權(quán)債務(wù)和接收人無關(guān)。當(dāng)時談好的轉(zhuǎn)讓金額已經(jīng)轉(zhuǎn)過來。但還有一些應(yīng)收賬款當(dāng)時還沒收完,現(xiàn)在相關(guān)的客戶才把款付到原分公司,我現(xiàn)在要求原子公司把這些款付過來,那我們要開什么發(fā)票給他們?他們賬是要做到哪里?
老師 你好,有個個人買了車,付的款,但是入的是我們公司的公戶,我們公司沒有實(shí)際付款,發(fā)票我們也已經(jīng)入賬了也抵扣了 也正常計提足了折舊,但是現(xiàn)在對方想從公司買回這個車 ,這個車的原值171900元,殘值7726元,他往公戶上匯了1萬元錢,我們一共申報交稅1321元,我們公司不用再去扣除他們別的款項(xiàng)了吧,謝謝,這樣公司還會有風(fēng)險嗎
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費(fèi)用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運(yùn)維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?


是不是要做卡片清理
是的,固定資產(chǎn)卡片里面需要做處置。