不用開(kāi)紅字發(fā)票。返利是銷售行為的調(diào)整,不是退貨。你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,開(kāi)具與原發(fā)票金額相同的紅字增值稅專用發(fā)票進(jìn)行沖減,然后重新開(kāi)具一張相應(yīng)金額的藍(lán)字發(fā)票給A公司,表示這次是返利支付。記得和A公司確認(rèn)好具體返利規(guī)則和金額。
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開(kāi)給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢(qián)用掉,剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開(kāi)的發(fā)票和進(jìn)賬的錢(qián)對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開(kāi)了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開(kāi)多少錢(qián)的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢(qián),但是他不打到我們的公戶上,這樣錢(qián)就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢(qián),和他開(kāi)給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦?。坑酗L(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們的銷售方會(huì)不定時(shí)的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開(kāi)具折扣折讓的紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票的那部分會(huì)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時(shí)候有一個(gè)形象建店支持,我也開(kāi)了紅字信息表,但是到這個(gè)月我才知道這個(gè)建店支持是我們店前期投入的后來(lái)又返還的,這種情況需要開(kāi)紅字信息表嗎,需要開(kāi)的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請(qǐng)老師給一個(gè)合理的建議
請(qǐng)問(wèn)老師:20年12月我們給對(duì)方公司開(kāi)了600萬(wàn)的專票,收回400萬(wàn)的款,余200萬(wàn)未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板,現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬(wàn)給我們,讓我們把之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)的200萬(wàn)專票沖紅重新開(kāi)票給他們?cè)俑犊睿f(shuō)是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬(wàn)專票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒(méi)有更好的解決辦法呀?
老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表,我們開(kāi)紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀?比如,2023年1月購(gòu)買(mǎi)了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開(kāi)票(開(kāi)B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
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老師 請(qǐng)教注銷公司時(shí)應(yīng)交稅務(wù)為負(fù)數(shù),存在留底進(jìn)項(xiàng),可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒(méi)有收入,不好轉(zhuǎn)入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個(gè)庫(kù)存商品是23年5月開(kāi)具的發(fā)票,當(dāng)時(shí)成本票沒(méi)有回來(lái),會(huì)計(jì)也沒(méi)有做到暫估就結(jié)轉(zhuǎn)掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來(lái),我在今年做賬中核對(duì)科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我是要補(bǔ)暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價(jià)/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價(jià)/(1+1%)*1%而不是為含稅價(jià)/(1+3%)*1%
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們賣魚(yú)收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,個(gè)人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個(gè)怎么勸說(shuō)客戶這個(gè)要怎么委婉的說(shuō)申報(bào)無(wú)票收入的哦。這種直接叫報(bào)無(wú)票收入客戶跟抵觸。我又說(shuō)不出好的理由。
前會(huì)計(jì)把有一個(gè)稅種的稅率做錯(cuò)了,現(xiàn)在總公司財(cái)務(wù)要求改過(guò)來(lái)怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬(wàn),然后10萬(wàn)轉(zhuǎn)到老板名下,我出憑證是其他應(yīng)收款10萬(wàn)。這個(gè)月貸款還了銀行貸款本金1萬(wàn),直接從對(duì)公賬戶扣錢(qián)出去了。我賬上的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么出才對(duì)
老師,個(gè)體戶在淘寶,快團(tuán)等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報(bào)稅,之前沒(méi)做過(guò),應(yīng)該要注意哪些,報(bào)哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費(fèi),開(kāi)發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬
老師,問(wèn)法人有個(gè)個(gè)體戶,對(duì)公司有什么影響嗎?
因?yàn)檫@一年里,我們給對(duì)方開(kāi)了銷項(xiàng)專票,我具體要對(duì)哪個(gè)票進(jìn)行沖減呢?
你需針對(duì)與這次返利對(duì)應(yīng)的那張?jiān)N項(xiàng)專票進(jìn)行沖減,開(kāi)具紅字發(fā)票。確保紅字發(fā)票上的信息準(zhǔn)確無(wú)誤,包括購(gòu)貨方、商品名稱、數(shù)量、金額和稅額等,與原發(fā)票一致但金額為負(fù)數(shù)。之后再開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,金額對(duì)應(yīng)返利數(shù)額,這樣操作即可完成返利的會(huì)計(jì)處理。
我明白您的意思,我可能沒(méi)有表述清楚。因?yàn)槲覀冞@次返利,是一整年的核算,這一年里,我們給對(duì)方開(kāi)了很多張專票,我是從中間任選一張嗎?
不是任選一張,而是選擇與此次返利直接關(guān)聯(lián)的那些銷項(xiàng)專票進(jìn)行處理。如果返利是基于特定批次或特定合同的,那么就針對(duì)那些相關(guān)的銷項(xiàng)專票開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減。如果沒(méi)有明確的關(guān)聯(lián),可能需要依據(jù)具體的商業(yè)協(xié)議來(lái)確定哪些發(fā)票應(yīng)該被沖減。確保每一步操作都符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。