你好在在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字發(fā)票一欄,填寫稅額就可以。
老師,賣給對(duì)方的東西,上月開票了,但是這月對(duì)方要退貨,我怎么處理呀?我在系統(tǒng)上申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?還是對(duì)方申請(qǐng)?
鄒老師,我上月退給對(duì)方已抵扣的發(fā)票,也開了紅字發(fā)票,我這月申報(bào)要怎樣處理
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對(duì)方,對(duì)方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理
對(duì)方開紅字發(fā)票給我們,但是那張發(fā)票上月已經(jīng)抵扣了,那我報(bào)稅要怎么處理
對(duì)方上個(gè)月開具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個(gè)月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項(xiàng)退貨開具紅字發(fā)票給對(duì)方么
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問購買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時(shí)還沒有開進(jìn)來,上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再?zèng)_紅可以嗎?
老師,企稅年報(bào)有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點(diǎn)什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個(gè),能指點(diǎn)一下我嗎
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報(bào)考中級(jí)嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬,但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬 剩下的次月成本會(huì)陸續(xù)進(jìn)來 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
這個(gè)嗎?直接填正的還是加負(fù)號(hào)?
對(duì)的是的,填寫的是正數(shù)。
老師,我之前是小規(guī)模納稅人不能認(rèn)證發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里有是小規(guī)模期間的發(fā)票怎樣處理?還有過路費(fèi)啥的,幾乎沒有發(fā)票。
好你直接選擇不抵扣,勾選這個(gè)選項(xiàng)在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面。
好的,別的不用處理什么?
你好,對(duì)的是的,別的不需要做處理。
老師還有剛開戶購金稅盤的那個(gè)專票,怎么處理?
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
我是說我發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)小規(guī)模時(shí)候存在的專票,你叫我選擇不抵扣勾選,有個(gè)是購稅盤的發(fā)票。
這兩個(gè)都可以勾選不抵扣勾選,因?yàn)榈诙€(gè)可以全額抵扣的,這個(gè)不用認(rèn)證發(fā)票。
好的,謝謝。
不要客氣,工作愉快。