您好,那當(dāng)然可以的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,截止到月末,發(fā)生的成本費用都要計提,也就是暫估入賬
老師問一個實務(wù)中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時候也已經(jīng)收到進(jìn)項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進(jìn)項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當(dāng)月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫的累計庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn),會不會有啥問題
請問一下,如果我們公司已經(jīng)年企業(yè)所得虧損幾十萬,但是每個月的業(yè)務(wù)很少,為了彌補(bǔ)前期虧損 ,開出去的銷售發(fā)票,我不開成本票進(jìn)來可以嗎?只用收據(jù)代替
老師,你好,有一家勞務(wù)公司,勞務(wù)對公發(fā)的工資一整年下來有200萬,但是實際我們開票出去只有50萬,這樣導(dǎo)致勞務(wù)成本比收入高很多,會造成成本倒掛,企業(yè)所得稅報不過去,這樣能不能先把一部分成本先攤到別的地方,明年開票進(jìn)來呢,有什么科目可以這樣操作呢
老師,你好,有一家勞務(wù)公司,勞務(wù)對公發(fā)的工資一整年下來有200萬,但是實際我們開票出去只有50萬,這樣導(dǎo)致勞務(wù)成本比收入高很多,會造成成本倒掛,企業(yè)所得稅報不過去,這樣能不能先把一部分成本先攤到別的地方,明年開票進(jìn)來呢,有什么科目可以這樣操作呢
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整