您好!貸應該是應付職工薪酬之類的

老師,我們主營銷售空調,現(xiàn)在有筆空調安裝費收入,借 應收賬款7萬, 貸 其他業(yè)務收入 安裝費收入7萬, 借 其他業(yè)務成本 安裝費成本5萬,貸什么呢? 可以貸生產成本5萬嗎?
老師你好!我是銷售帶安裝的電子設備,現(xiàn)在安裝服務采用簡易計稅單獨核算。我的會計分錄是借:主營業(yè)務收入貸:應收賬款 結轉時借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:其他業(yè)務收入貸:應收賬款 結轉安裝服務費時借:其他業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 這樣是正確的嗎?
(2)10月5日,承接一項設備安裝勞務,合同期為6個月,合同總收入為120萬元,已經預收80萬元。余額在設備安裝完成時收回,采用完工百分比法確認勞務收入,完工率按照已發(fā)生成本占估計總成本的比例確定,至2016年12月31日已發(fā)生的成本為50萬元,預計完成勞務還將發(fā)生成本30萬元。(2)10/4借:應收賬款361.6貸:主營業(yè)務收入320應交稅費-應交增值稅(銷項稅)41.6借:銀行存款345.6銷售費用16貸:應收賬款361.6借:主營業(yè)務成本500貸:庫存商品500(5)5/10借:銀行存款80貸:合同負債80借:合同負債75貸:主營業(yè)務收入75借:主營業(yè)務成本50貸:合同履約成本50老師你好分錄的金額怎么算的呢?
老師我想問個問題:屬于混合銷售,簽的合同銷售收入里面包含的有安裝費,我們公司又請的一個安裝公司安裝,安裝金額比較大,我不知道計入哪個科目?我查資料可以計入勞務成本。是不是?在結轉銷售成本的時候,借主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ;同時要結轉勞務成本,借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
1)公司在交付B產品時,逾期5天,按合同約定,支付違約罰款1508元。【第1-2空】(2)分攤應由本月承擔的無形資產攤銷費用30000元【第3-4空】(3)將所有收入加以匯總合計2790000,轉入“本年利潤”的貸方。【第5-7空】其中:主營業(yè)務收入2640000其他業(yè)務收入150000(4)將所有成本費用加以匯總合計1925000,轉入“本年利潤”的借方?!镜?-14空】其中:主營業(yè)務成本1532700其他業(yè)務成本30000營業(yè)外支出1508銷售費用330000管理費用30000稅金及附加
老師,21年開出去的設備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務所3人)個人所得稅經營所得納稅匯算清繳申報表,不允許扣除的項目投資者工資薪金支出,是三個人的合計工資,還是填寫每個納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個電表,簽了合同,但是我們的電費發(fā)票不是國家電網開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費,我們對于這個電費是轉售嗎?我們這樣的價格開票合適嗎?還有我的電費我做賬的時候我們的收入怎么確認?增值稅部分應該注意什么?成本怎么結轉?(因為有損耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
個稅提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務費和保險費也計入固定資產嗎?是否屬于初始直接費用?
老師,我們公司有一張大額的進項發(fā)票,好幾個月用不完,進項票來的時候我做待認證進項發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進項稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷
?還可以貸什么,不能貸生產成本-人工工資嗎
你好!看你安裝的時候,使用了什么,可以貸原材料,也可以貸應付賬款,應付職工薪酬