你好 ; 留抵對不上 。你去看看 你報表的應(yīng)交稅費(fèi) 你公司只有增值稅嗎? 你 報表的應(yīng)交稅費(fèi)是包括很多稅費(fèi)的。 比如個稅 、 增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅 、 房產(chǎn)稅這些合計來填報的;
老師 我增值稅申報表的留底稅和我賬套里的 留底稅對不上,現(xiàn)在我要怎么核對啊?
請問下增值稅申報表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應(yīng)該一致不呢?
請問老師 報表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報表上留底對不上怎么辦呢?增值稅上留底還有4萬多。但是報表上都要交稅了
申報表增值稅與賬上增值稅怎么核對,8-9月有留底的時候,未交增值稅余額等于申報表留底稅額,但是10月開始交了增值稅就不知道怎么對了
上個月增值稅申報的時候留底金額是41萬,我去申請了出口免抵稅金額是40萬,但是增值稅申報表上還顯示留底進(jìn)項41萬,這個對嗎?
初級考試有幾套試卷呀?
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
只有增值稅附加
然后我又看了他之前做的,之前的增值稅申報表留底和賬面的都對不上。導(dǎo)致現(xiàn)在賬面顯示需要繳稅,申報表上不需要
你好; 那你附加稅都繳納了嗎 ?? 如果你附加稅有應(yīng)交未交的金額? ? 也會影響報表的應(yīng)交稅費(fèi)欄次的?
我們進(jìn)項多一直沒有交過稅,現(xiàn)在我就不知道應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)了
?你好;? 那這個 就得? 你應(yīng)交稅費(fèi)報表的數(shù)據(jù)要與你申報數(shù)據(jù)一致的;? 除非你的? ?賬上數(shù)據(jù)報錯了 。? 你看下申報表數(shù)據(jù)與你實際一致嗎?
不一致 期初不一樣 我對了幾個月也不一樣
你好; 期初都不一致 。從你期初開始的? 月份一個月一個月去? ;? ??
好的 我慢慢篩查
? ?這個 盡快去處理。 馬上要年報了。 你要核對好一致才行的??