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請問老師 報表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報表上留底對不上怎么辦呢?增值稅上留底還有4萬多。但是報表上都要交稅了

2021-12-06 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 17:48

你好 ; 留抵對不上 。你去看看 你報表的應(yīng)交稅費(fèi) 你公司只有增值稅嗎? 你 報表的應(yīng)交稅費(fèi)是包括很多稅費(fèi)的。 比如個稅 、 增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅 、 房產(chǎn)稅這些合計來填報的;

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快賬用戶9554 追問 2021-12-06 17:51

只有增值稅附加

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快賬用戶9554 追問 2021-12-06 17:53

然后我又看了他之前做的,之前的增值稅申報表留底和賬面的都對不上。導(dǎo)致現(xiàn)在賬面顯示需要繳稅,申報表上不需要

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齊紅老師 解答 2021-12-06 17:55

你好; 那你附加稅都繳納了嗎 ?? 如果你附加稅有應(yīng)交未交的金額? ? 也會影響報表的應(yīng)交稅費(fèi)欄次的?

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快賬用戶9554 追問 2021-12-06 17:56

我們進(jìn)項多一直沒有交過稅,現(xiàn)在我就不知道應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)了

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齊紅老師 解答 2021-12-06 17:59

?你好;? 那這個 就得? 你應(yīng)交稅費(fèi)報表的數(shù)據(jù)要與你申報數(shù)據(jù)一致的;? 除非你的? ?賬上數(shù)據(jù)報錯了 。? 你看下申報表數(shù)據(jù)與你實際一致嗎?

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快賬用戶9554 追問 2021-12-06 18:07

不一致 期初不一樣 我對了幾個月也不一樣

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:07

你好; 期初都不一致 。從你期初開始的? 月份一個月一個月去? ;? ??

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快賬用戶9554 追問 2021-12-06 18:08

好的 我慢慢篩查

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:11

? ?這個 盡快去處理。 馬上要年報了。 你要核對好一致才行的??

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你好 ; 留抵對不上 。你去看看 你報表的應(yīng)交稅費(fèi) 你公司只有增值稅嗎? 你 報表的應(yīng)交稅費(fèi)是包括很多稅費(fèi)的。 比如個稅 、 增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅 、 房產(chǎn)稅這些合計來填報的;
2021-12-06
十月份的銷項稅額減進(jìn)項稅額減上期留底。
2024-01-05
您好,是的,會保持一致的
2021-01-06
你好 是的。 應(yīng)該需要一致的。 是的
2021-08-13
哦對的是的是這么做的。
2021-12-10
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