你好先核對下 上期是不是對的; 從 不一致的那個月開始核對 。賬上是否結(jié)轉(zhuǎn)錯誤或者是金額錯誤了 導致你們申報表不一致 。挨著對才行的
老師 我增值稅申報表的留底稅和我賬套里的 留底稅對不上,現(xiàn)在我要怎么核對啊?
請問老師 報表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表上留底對不上怎么辦呢?增值稅上留底還有4萬多。但是報表上都要交稅了
老師你好,我接了一家賬,期初留底賬上和報稅表上就沒對上,報稅表上有留底稅,賬上沒有,我現(xiàn)在想調(diào)平,我應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報表上修改了銷項稅,使賬面留底和申報表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
申報表增值稅與賬上增值稅怎么核對,8-9月有留底的時候,未交增值稅余額等于申報表留底稅額,但是10月開始交了增值稅就不知道怎么對了
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎