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老師 我增值稅申報表的留底稅和我賬套里的 留底稅對不上,現(xiàn)在我要怎么核對???

2021-08-06 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 12:16

你好先核對下 上期是不是對的; 從 不一致的那個月開始核對 。賬上是否結(jié)轉(zhuǎn)錯誤或者是金額錯誤了 導致你們申報表不一致 。挨著對才行的

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你好先核對下 上期是不是對的; 從 不一致的那個月開始核對 。賬上是否結(jié)轉(zhuǎn)錯誤或者是金額錯誤了 導致你們申報表不一致 。挨著對才行的
2021-08-06
你好 ; 留抵對不上 。你去看看 你報表的應(yīng)交稅費 你公司只有增值稅嗎? 你 報表的應(yīng)交稅費是包括很多稅費的。 比如個稅 、 增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅 、 房產(chǎn)稅這些合計來填報的;
2021-12-06
你前期增值稅留抵稅額有沒有對上
2024-08-13
金額差的不大的話,你可以放到營業(yè)外收支里面。
2022-07-19
十月份的銷項稅額減進項稅額減上期留底。
2024-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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