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老師你好,我接了一家賬,期初留底賬上和報稅表上就沒對上,報稅表上有留底稅,賬上沒有,我現(xiàn)在想調(diào)平,我應該怎么做分錄?

2022-07-19 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-19 12:09

金額差的不大的話,你可以放到營業(yè)外收支里面。

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快賬用戶7765 追問 2022-07-19 12:10

那我報稅,留底要扣的

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:15

你好,你知道具體的是哪個業(yè)務有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:15

你確定好了哪個是正確的,你根據(jù)哪個來修改就可以的,查一下每個月賬上的銷項進項和你申報表的。

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快賬用戶7765 追問 2022-07-19 12:16

報稅表上是正確的,但我做賬分錄要怎么寫了我賬上在有留底稅

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:17

賬上的留底是多少?你申報表的又是多少?

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快賬用戶7765 追問 2022-07-19 12:18

賬上留底一分也沒有,報稅表上有11865.69

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:20

你看一下你賬上的這個留底在哪個科目里面的。

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:21

是不是應交稅費待認證里面,如果這個的話,這個不屬于劉迪,還沒有認證抵扣的這是。

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金額差的不大的話,你可以放到營業(yè)外收支里面。
2022-07-19
同學你好 賬上多了轉到成本費用
2022-07-19
你好,你怎么修改的銷項稅額 減少了嗎
2023-03-14
你好 看下明細帳里有么有減免稅 一般核對下今年的發(fā)生額 和今年的增值稅申報表 要沒問題 就是之前年份的錯誤 要是之前錯誤 可以把年初數(shù)做對沖 看下差距多少 如果方便可以給看下年初的余額表 增值稅部分
2021-05-17
您好!這個月應交增值稅金額對么?如果這個對了就沒有關系,已經(jīng)更正申報了,不會有錯,系統(tǒng)顯示這個問稅務大廳
2023-02-11
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