你好!如果是今年的利息,根據(jù)合同的約定,開(kāi)具發(fā)票,可以做企業(yè)的費(fèi)用。

企業(yè)之間借款,支付利息,需要繳納稅款的哈?那在增值稅填報(bào)附表(一),稅率是6%,請(qǐng)問(wèn),是填在按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額,這一欄嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司向銀行貸款,一直欠著,利息按月計(jì)算。但是沒(méi)有實(shí)際按月支付。本金和利息一直欠著。這樣每個(gè)月計(jì)提利息嗎,年終匯算如果還欠著銀行利息那需要調(diào)增嗎
我想請(qǐng)教一下,2019年的時(shí)候法人給公司打款一筆,當(dāng)時(shí)入賬的是向法人借款?,F(xiàn)在要把這筆錢(qián)還給法人,請(qǐng)問(wèn)需要付利息嗎,還是說(shuō)屬于無(wú)息借款(當(dāng)時(shí)就是因?yàn)橘~上沒(méi)有錢(qián)付款,法人打過(guò)來(lái)的,公司規(guī)模較?。?/p>
我司在蘇州,向上海一家企業(yè)借款,但今年沒(méi)付利息,請(qǐng)問(wèn)這筆沒(méi)付的利息需要繳納增值稅嗎
老師,你好,我公司14年從香港母公司借款100萬(wàn)美金,約定了年利率6%.借款期限1年,后因資金問(wèn)題,一直展期到現(xiàn)在,并且母公司每年都豁免了我司的利息,所以我們并沒(méi)有在稅前列支利息。針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù),我們需要繳納增值稅嗎?需要繳納所得稅嗎
l 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) l 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 l 負(fù)責(zé)核算及發(fā)放每月工資 l 負(fù)責(zé)每月社保、公積金基數(shù)調(diào)整、增減員月度申報(bào) l 負(fù)責(zé)往來(lái)賬務(wù)審核 ,確保應(yīng)收應(yīng)付、銷(xiāo)項(xiàng)金額準(zhǔn)確 l 負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi) ,如增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等 ,按時(shí)進(jìn)項(xiàng)納稅申報(bào) l 負(fù)責(zé)處理全盤(pán)賬務(wù),包括報(bào)銷(xiāo)審核、憑證處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)處理、出納監(jiān)管等工作 l 負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證編制會(huì)計(jì)分錄等 l 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔等工作 l 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)變更、年審等業(yè)務(wù)工作 l 負(fù)責(zé)公司印章 ,營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理 l 負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)單、付款單等單據(jù)審核工作 老師,幫忙看看這個(gè)簡(jiǎn)歷行不行
公司有張發(fā)票要納稅調(diào)增,更正匯算清繳,要怎么調(diào)賬
老師您好,我剛面試了一個(gè)出納職位。那個(gè)老板他公司的賬都是交給代賬去做的。實(shí)際公司里沒(méi)有出納和會(huì)計(jì)。老板自己付款。然后說(shuō)她自己的錢(qián)和公司的錢(qián)實(shí)際是分不開(kāi)的,說(shuō)她自己每年的花100多萬(wàn)。這種情況怎么辦呢,那我作為出納付款的時(shí)候,肯定有對(duì)公對(duì)私不明確的情況,那會(huì)怎么樣呢,我會(huì)有責(zé)任吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)廣告服務(wù)*廣告設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票是不是要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于住宿和餐飲一起酒店方面的賬務(wù)是不是比較復(fù)雜?
請(qǐng)問(wèn)可以個(gè)稅抵扣的個(gè)人養(yǎng)老金指的是什么
老師,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月公司發(fā)獎(jiǎng)金,一共合計(jì)需要發(fā)100多萬(wàn)的工資,但是銀行代發(fā)工資額度只有50萬(wàn)。這種情況,可不可以11月份申報(bào)個(gè)稅,然后代發(fā)工資額度限制發(fā)不出去的部分,12月份再跟12月的代發(fā)工資一塊發(fā)出去呢?
中標(biāo)支付印花稅給招標(biāo)公司,這筆款項(xiàng)怎么入賬?
請(qǐng)教問(wèn)題“非貿(mào)付匯,做合同備案,信息采集環(huán)節(jié)需維護(hù)居民企業(yè)居民國(guó)(地區(qū))稅收編碼,對(duì)方?jīng)]有提供信息,該如何自己查詢并維護(hù)信息?
老師好:出口退稅問(wèn)題,第二季度出口的商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額填錯(cuò)了,辦理退稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在還好改嗎?謝謝!


上海對(duì)方不要我們今年的利息了,但是合同沒(méi)修改,做營(yíng)業(yè)外收入交增值稅嗎?
你好!如果對(duì)方不要你們的利息,以后也不要你們的利息嗎?如果這樣,可以簽補(bǔ)充協(xié)議。
補(bǔ)充協(xié)議就是境內(nèi)無(wú)息借款,需要視同銷(xiāo)售交增值稅嗎
你好!企業(yè)之間的借款不存在視同銷(xiāo)售。下面是視同銷(xiāo)售相關(guān)的規(guī)定 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條規(guī)定“單位或者個(gè)體工商戶的下列行為,視同銷(xiāo)售貨物: (一)將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷(xiāo); (二)銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物; (三)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷(xiāo)售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; (五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi); (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶; (七)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者; (八)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。