不確定,可直接更正申報(bào)試試

老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國(guó)內(nèi)購(gòu)入一批商品,加工過(guò)后出口,那我們申請(qǐng)退稅就是國(guó)內(nèi)購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購(gòu)入的材料加工而成,那我們申請(qǐng)退稅是不是又是這些不同單位購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不是只能第一批里面全部認(rèn)證呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
晚上好,老師 ,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個(gè)月才能通過(guò),但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒(méi)有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報(bào)關(guān)了,請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時(shí)不申請(qǐng)退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師你好,外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量是4000個(gè),出口分成了各2000個(gè)兩次出口,但是在退稅的時(shí)候金額沒(méi)有改過(guò)來(lái),造成現(xiàn)在退2000個(gè)數(shù)量的金額退成了4000個(gè)的金額,多退的稅額如何返回稅局呢?
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
l 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) l 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 l 負(fù)責(zé)核算及發(fā)放每月工資 l 負(fù)責(zé)每月社保、公積金基數(shù)調(diào)整、增減員月度申報(bào) l 負(fù)責(zé)往來(lái)賬務(wù)審核 ,確保應(yīng)收應(yīng)付、銷項(xiàng)金額準(zhǔn)確 l 負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi) ,如增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等 ,按時(shí)進(jìn)項(xiàng)納稅申報(bào) l 負(fù)責(zé)處理全盤(pán)賬務(wù),包括報(bào)銷審核、憑證處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)處理、出納監(jiān)管等工作 l 負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證編制會(huì)計(jì)分錄等 l 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔等工作 l 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)變更、年審等業(yè)務(wù)工作 l 負(fù)責(zé)公司印章 ,營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理 l 負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷單、付款單等單據(jù)審核工作 老師,幫忙看看這個(gè)簡(jiǎn)歷行不行
公司有張發(fā)票要納稅調(diào)增,更正匯算清繳,要怎么調(diào)賬
老師您好,我剛面試了一個(gè)出納職位。那個(gè)老板他公司的賬都是交給代賬去做的。實(shí)際公司里沒(méi)有出納和會(huì)計(jì)。老板自己付款。然后說(shuō)她自己的錢(qián)和公司的錢(qián)實(shí)際是分不開(kāi)的,說(shuō)她自己每年的花100多萬(wàn)。這種情況怎么辦呢,那我作為出納付款的時(shí)候,肯定有對(duì)公對(duì)私不明確的情況,那會(huì)怎么樣呢,我會(huì)有責(zé)任吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)廣告服務(wù)*廣告設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票是不是要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)???
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于住宿和餐飲一起酒店方面的賬務(wù)是不是比較復(fù)雜?
請(qǐng)問(wèn)可以個(gè)稅抵扣的個(gè)人養(yǎng)老金指的是什么
老師,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月公司發(fā)獎(jiǎng)金,一共合計(jì)需要發(fā)100多萬(wàn)的工資,但是銀行代發(fā)工資額度只有50萬(wàn)。這種情況,可不可以11月份申報(bào)個(gè)稅,然后代發(fā)工資額度限制發(fā)不出去的部分,12月份再跟12月的代發(fā)工資一塊發(fā)出去呢?
中標(biāo)支付印花稅給招標(biāo)公司,這筆款項(xiàng)怎么入賬?
請(qǐng)教問(wèn)題“非貿(mào)付匯,做合同備案,信息采集環(huán)節(jié)需維護(hù)居民企業(yè)居民國(guó)(地區(qū))稅收編碼,對(duì)方?jīng)]有提供信息,該如何自己查詢并維護(hù)信息?
老師好:出口退稅問(wèn)題,第二季度出口的商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額填錯(cuò)了,辦理退稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在還好改嗎?謝謝!


更改報(bào)銷會(huì)牽涉前期的增值稅退稅,這個(gè)估計(jì)又會(huì)被專管員盤(pán)問(wèn),
可向?qū)9軉T反應(yīng)下情況,問(wèn)下專管員意見(jiàn)