您好 不是的 是6%稅率這個(gè)欄次
企業(yè)之間借款,支付利息,需要繳納稅款的哈?那在增值稅填報(bào)附表(一),稅率是6%,請(qǐng)問(wèn),是填在按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額,這一欄嗎?
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,營(yíng)改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營(yíng)業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報(bào)時(shí)在增值稅在哪里申報(bào)?增值稅需要填哪幾個(gè)表??增值稅表一怎么填????謝謝
一般納稅人汽車維修企業(yè),可以開具3%的稅率嗎,我看之前會(huì)計(jì)開的都是3%的普票,報(bào)表填在按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額那一列了
國(guó)稅2016第54號(hào)規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 以上是把扣除后的余額直接填在增值稅附表一么
老師,我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
購(gòu)入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營(yíng)業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補(bǔ)助收入)嗎?對(duì)?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個(gè)月計(jì)提房租費(fèi)用分錄:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款*公司 請(qǐng)問(wèn)等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購(gòu)置稅計(jì)提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)水果數(shù)量是4101.25斤,銷項(xiàng)開出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點(diǎn)抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機(jī)吧?還有裝訂憑證的裝訂機(jī)?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎?
怎么,一般計(jì)稅方法計(jì)稅,那欄是灰色的
試了下,填到簡(jiǎn)易計(jì)稅,本年累計(jì)的銷項(xiàng)稅額跟賬面的銷項(xiàng)稅額不一致,就沒(méi)加進(jìn)來(lái)。
可以把您附表一截圖看看嗎
好,馬上,老師
嗯嗯 等您截圖上傳哈
上次了啦啦啦啦啦
是您申報(bào)表不可以填寫6% 沒(méi)有權(quán)限 要去稅務(wù)大廳填寫了
謝謝老師的解答
您也可以電話咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 看是否可以直接給您網(wǎng)上增加 不要去稅務(wù)大廳
嗯呢,好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)