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公司出售已經(jīng)提足折舊舊車,賣給個(gè)人價(jià)格可以自行決定吧,附件需要什么,過戶手續(xù)需要復(fù)印嗎,怎么報(bào)稅填表

2021-12-05 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 22:22

同學(xué)你好,可以自行決定的,附件需要過戶手續(xù)復(fù)印件,如果是小規(guī)模納稅人,根據(jù)收款金額除以(1%2B3%),再乘以2%來報(bào)稅的,如果是一般納稅人,原來購車時(shí)沒有抵扣增值稅的話,與小規(guī)模一樣的,如果原來購車時(shí)抵扣了增值稅的話,按收款金額除以(1%2B13%),再乘以13%來報(bào)稅的。

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快賬用戶4646 追問 2021-12-05 22:35

過戶手續(xù)需要復(fù)印哪個(gè)資料,報(bào)稅填表是那一欄,跟銷售貨物一樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-05 22:49

同學(xué)你好,過戶手續(xù)復(fù)印車輛登記證、車輛行駛本。報(bào)稅時(shí),如果是簡(jiǎn)易征收的話,要填寫到固定資產(chǎn)那一欄,如果是正常納稅的話,跟貨物一樣的。

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快賬用戶4646 追問 2021-12-05 22:50

老師辛苦了

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齊紅老師 解答 2021-12-05 22:51

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,可以自行決定的,附件需要過戶手續(xù)復(fù)印件,如果是小規(guī)模納稅人,根據(jù)收款金額除以(1%2B3%),再乘以2%來報(bào)稅的,如果是一般納稅人,原來購車時(shí)沒有抵扣增值稅的話,與小規(guī)模一樣的,如果原來購車時(shí)抵扣了增值稅的話,按收款金額除以(1%2B13%),再乘以13%來報(bào)稅的。
2021-12-05
不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你想要重新提問的話,你再重新提問一個(gè)吧,我們接了問題之后不好退回
2023-11-13
1,進(jìn)項(xiàng)對(duì)的 2,原值折舊對(duì)的 3,對(duì)的 4,可以這樣理解
2022-05-17
你好,同學(xué),具體過程如下 1、借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 貸銀行存款113000 2、借應(yīng)收票據(jù)339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅39000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000 3、借固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊60000 貸固定資產(chǎn)65000 借固定資產(chǎn)清理1000 貸銀行存款1000 借銀行存款2000 貸固定資產(chǎn)清理2000 借營(yíng)業(yè)外支出4000 貸固定資產(chǎn)清理4000
2023-11-15
您好。 1、原值10萬,會(huì)計(jì)折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍?,所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
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