你好,同學(xué) 總成本按實(shí)際發(fā)生的金額錄入處理

老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請問一下我這里有筆款項(xiàng)是現(xiàn)在老板支付以前一個(gè)總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費(fèi)用(我了解了一下,老板說支付的這筆款項(xiàng)相當(dāng)于是退還前總經(jīng)理的墊付款項(xiàng),相當(dāng)于退還本金)這筆款項(xiàng)在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立賬套,這筆內(nèi)賬怎么來寫分錄?。
老師您好,房地產(chǎn)企業(yè)前期沒有建帳,現(xiàn)在想建帳套,只給提供了前期的投資款和發(fā)生的總的成本,那新建賬套總的成本金額錄什么科目里
老師您好,房地產(chǎn)企業(yè)前期沒有建帳,現(xiàn)在想建帳套,老板只給提供了前期的總的投資款和發(fā)生的總的成本,那新建賬套總的成本金額錄什么科目里
老師,我半路建的賬,比如之前1季度和2季度是在工地上,現(xiàn)在把賬帶回來總公司做,不在同一個(gè)地方,我在財(cái)務(wù)軟件里接建了賬套,用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報(bào)所得稅的時(shí)候,我的主營收入和主營成本只有第三季度的,前兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù)就沒有,系統(tǒng)就會(huì)提示我的主營收入不相符。老師,我的賬建對了沒?如何解決我這種情況?
你好,老師,我想咨詢一下,1.小規(guī)模建筑公司。19年成立,直接沒有建帳,23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽說按原來財(cái)務(wù)報(bào)表建的帳,主要的成本是人員工資,日常開支,由于公司成立那會(huì)公司沒有錢,總公司給小公司打錢。開始包工程,當(dāng)初沒有開具發(fā)票,先收的錢,22年以后才給總公司開具發(fā)票,由于當(dāng)初沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大,其實(shí)錢已打到公戶里面,我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢?擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問題,麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大,咨詢老板,老板告知由于當(dāng)初包活沒有錢,借的別人的錢,直接打到老板私卡里面,后來公司有錢了,直接用公戶還錢,也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳,現(xiàn)在如何處理兩個(gè)問題好呢?
老師,請問1??:23年6月增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅金少填寫0.22元,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)出來,請問怎么處理? 2??:23年6月的費(fèi)用發(fā)票,在電子稅務(wù)局已進(jìn)行勾選確認(rèn),并已填寫增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅金,但財(cái)務(wù)系統(tǒng)里沒有做賬,如何處理?
公司為一般納稅人,本月增值稅僅開一張?jiān)鲋刀愵~100元普票,取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額2元,請問本月繳納增值稅多少?
我們在稅局系統(tǒng)里備案的是老大企業(yè)會(huì)計(jì)制度,但是現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我們客戶出現(xiàn)破產(chǎn)了,應(yīng)收可能收不回這個(gè)要怎么做賬?
想咨詢下:母子公司往來款抵消中,其他應(yīng)付款可與其他應(yīng)收款同名戶抵消。這里同名戶,可以用母、子公司共同的控股股東嗎?
奶茶連鎖店的收入,比如一杯奶茶賣20元,申報(bào)收入,這個(gè)是不是要折回不含稅的?
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
我們是外貿(mào)公司,客戶重組了,2025的應(yīng)收收不回,走了保險(xiǎn),那收到賠付款后,需要做哪些事情?
老師,走公戶的流水,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不到三成,小規(guī)模公司,可靠不老師,危險(xiǎn)系數(shù)多高?
居間費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是?
個(gè)體戶要發(fā)放工資入成本嗎


錄進(jìn)哪個(gè)科目里呢
開發(fā)成本,開發(fā)商品,這個(gè)科目
前期的開發(fā)成本已經(jīng)分不清哪個(gè)明細(xì)了,可是后期的還是要分二三級明細(xì),那前期的那些計(jì)入哪個(gè)明細(xì)呢,
這個(gè)的話就要看你實(shí)際過程當(dāng)中,每一個(gè)項(xiàng)目它發(fā)生多少來決定呢。
就是說你之前如果說分不清的話,你就考慮把它放到一個(gè)科目里面去,后面實(shí)際發(fā)生能夠分清了就分別發(fā)。
好的老師,明白了
嗯嗯,祝你工作愉快