同學(xué)你好,具體提示什么呢,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開(kāi)業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有五百多萬(wàn),我看她們?cè)紤{證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬(wàn),現(xiàn)在賬上還掛有二百萬(wàn)左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師:用友軟件里,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下邊增加不了二級(jí)科目是怎么回事???因?yàn)橹坝幸还P費(fèi)用進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,這次又發(fā)生的裝修費(fèi)我想和它區(qū)分開(kāi)來(lái),怎么處理呢?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我們?nèi)ツ觊_(kāi)業(yè),第一二個(gè)月把費(fèi)用放長(zhǎng)期待攤里面,今年審計(jì)說(shuō)不對(duì),叫我攤銷紅沖回去,再重新確認(rèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值,不能直接確認(rèn)費(fèi)用,老師啥意思。我是借紅字長(zhǎng)期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開(kāi)始攤銷的分錄我又怎么做,還有因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳結(jié)束了,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司外購(gòu)專利使用權(quán)(不是所有權(quán))發(fā)生的專利授權(quán)使用費(fèi),應(yīng)該計(jì)什么科目?可以直接記“管理費(fèi)用-專利使用權(quán)”嗎?還是說(shuō)計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后按月攤銷進(jìn)管理費(fèi)用?如果是的話,怎么攤銷,我們是50萬(wàn)分期付款,目前付了第一筆20萬(wàn)
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)用過(guò)了,就沒(méi)法增加二級(jí)科目了,怎么做能把它們很好的區(qū)分開(kāi)呢?
同學(xué)你好,用友軟件是可以添加二級(jí)明細(xì)科目的,你添加時(shí)具體是個(gè)什么情況呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。