同學(xué)您好,進口環(huán)節(jié)需要繳納的進口增值稅是600*2*(1加15%)*13=179.4萬 當(dāng)月銷項稅額是402*3.6*13%=188.136 全部進項稅額是179.4加18*9%加1.3*9%=181.137 應(yīng)交增值稅為188.136-181.137=6.999
某進出口公司當(dāng)月進口多媒體設(shè)備600臺,每臺進口完稅價格2萬元,關(guān)稅稅率為15%,委托運輸公司將進口多媒體設(shè)備從海關(guān)運回本單位,支付運輸公司不含稅運輸費用18萬元,取得了運輸公司開具的專用發(fā)票。當(dāng)月以每臺3.6萬元的含稅價格售出400臺,為山區(qū)學(xué)校捐贈2臺。另支付不含稅銷貨運輸費1.3萬元(取得運輸專用發(fā)票)。要求:計算進口貨物環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅、當(dāng)月銷項稅額、當(dāng)月全部進項稅額、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅。
5.某進出口公司為增值稅一般納稅人,2019年3月進口設(shè)備200臺,每臺設(shè)備的關(guān)完稅價格為10萬元,進口關(guān)稅稅率為30%,該設(shè)備適用的消費稅稅率為20%。當(dāng)月零售了120臺,每臺價格是20萬元,支付銷貨運輸費用2萬元,取得運輸部門開具的運輸發(fā)票(普通發(fā)票)。當(dāng)月還向災(zāi)區(qū)捐贈30臺外購設(shè)備,作為職工福利向職工發(fā)放50臺外購設(shè)備。要求:計算該公司當(dāng)月進口環(huán)節(jié)增值稅以及應(yīng)納的增值稅額。
5.某進出口公司為增值稅一般納稅人.2019年3月進口設(shè)備200臺,每臺設(shè)備的關(guān)完稅價格為10萬元,進口關(guān)稅稅率為30%,該設(shè)備適用的消費稅稅率為20%。當(dāng)月零售了120臺,每臺價格是20萬元,支付銷貨運輸費用2萬元,取得運輸部門開具的運輸發(fā)票(普通發(fā)票)。當(dāng)月還向災(zāi)區(qū)捐贈30臺外購設(shè)備,作為職工福利向職工發(fā)放50臺外購設(shè)備。要求:計算該公司當(dāng)月進口環(huán)節(jié)增值稅以及應(yīng)納的增值稅額。
某商貿(mào)企業(yè)進口機器一臺,關(guān)稅完稅價格為200萬元,假設(shè)進口關(guān)稅稅率為20%,支付國內(nèi)運輸企業(yè)的運輸費用0.2萬元(專票);本月售出,取得不含稅銷售額350萬元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬元。
3、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。進口機器一臺,關(guān)稅完稅價格為2000C萬元,假設(shè)進口關(guān)稅為400000元,進口環(huán)節(jié)取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款支付國內(nèi)運輸企業(yè)的運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2500元,稅款2元;本月將機器售出,取得不含稅銷售收入3800000元。則:(1)該公司此筆業(yè)務(wù)進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅為(A.260000B.312000C.300000)元。D.360000
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
老師,其他應(yīng)收款-支付寶那個是記錯賬了,可以從其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費用計入成本還是銷售費用
郭老師,個人給房東租房,然后個人再代開發(fā)票給公司,個人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?