你好 不計入社保這個是什么 支付工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
問下會計做賬是這月初計提上月的工資和社保醫(yī)保,然后本月15號開上月的工資. 計提怎么做賬務(wù)處理,15號開資時候怎么做賬務(wù)處理?老師幫我寫細(xì)點好嗎?
一般公司當(dāng)月(工資社保公積金)賬務(wù)處理:是分別做支付上月工資社保公積金,計提本月工資社保公積金處理嗎?
有社保的工資賬務(wù)處理怎么做
不計入社保怎么做賬務(wù)處理 當(dāng)月付款上月工資怎么做賬務(wù)處理
本月工資下月發(fā)放,那賬務(wù)處理,是不是每個月都有一筆發(fā)放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據(jù)支付的憑證,當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,這樣做賬嗎
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
不計入社保扣社保怎么做賬
社保個人不負(fù)擔(dān)是嗎 企業(yè)給他負(fù)擔(dān)是嗎
不是的 老師
因為社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的 那扣社保的時候怎么做分錄呢?
借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位承擔(dān)社保 可以直接做 借管理費 貸 社保公司承擔(dān)嗎? 不通過應(yīng)付職工薪酬
不可以 應(yīng)付職工薪酬核算內(nèi)容包含社保 需要
那老師麻煩寫下正確分錄呢
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師 在請問下 我們公司是4月發(fā)3月工資,在4月發(fā)放工資的時候計提的也是3月的工資這樣可以嗎?
四月份計提四月份的社保工資 支付三月的工資