計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
就是去年11月份做賬的時候,工資計提了11月份工資,沒有計提11月份社保,也沒有做支付11月份的社保賬務(wù)處理,現(xiàn)在該怎么操作呢 老師
問下會計做賬是這月初計提上月的工資和社保醫(yī)保,然后本月15號開上月的工資. 計提怎么做賬務(wù)處理,15號開資時候怎么做賬務(wù)處理?老師幫我寫細點好嗎?
如果月工資6000元,個人部分社保金額279元,公司部分為716元,個稅為21元,每月10號發(fā)放上月工資,請問什么時間做計提?工資、社保、個稅都計提嗎?計提時的賬務(wù)處理,發(fā)放時的賬務(wù)處理?
本月工資下月發(fā)放,那賬務(wù)處理,是不是每個月都有一筆發(fā)放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據(jù)支付的憑證,當月計提當月發(fā)放,這樣做賬嗎
我們是一幼兒園公司,下月25號發(fā)上月工資,牽扯到上月工資計提,下月10號才能算出工資,這樣我們15號之前報上月個稅時間特別緊張,負責人又不愿意提前封賬,這種情況下我們怎么做計提處理才好?謝謝
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
我們是當月繳納當月的社保應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款???
你好 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款