這個(gè)敘述有問題啊,已經(jīng)開了專票,且貨物已發(fā)出,難道賬務(wù)上沒做收入?
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅股納稅人適用的增值稅稅率為13%,商品售價(jià)和提供服務(wù)收入,均不包含增值稅銷售商品和提供服務(wù),均符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),2019年12月,甲企業(yè)發(fā)生如下交易或事項(xiàng),一六日與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售a商品一批商品,售價(jià)為300萬元,增值稅稅額為39萬元,該批商品的成本為120萬元,商品已發(fā)出,項(xiàng)款已收到,并存入銀行開出增值稅專用發(fā)票,銷售前該批商品以及提了20萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
)北方公司在2018年12 月 31 日,與美達(dá)公司簽訂協(xié)議銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)格為200萬元,增值稅額為34萬元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。該協(xié)議規(guī)定,該批商品銷售價(jià)格的15%屬于商品售出后兩年內(nèi)提供修理服務(wù)的服務(wù)費(fèi)。該批商品的實(shí)際成本為180萬元。在2018年12月已符合銷售收入確認(rèn)條件,而未對其進(jìn)行處理。注冊會(huì)計(jì)師提請北方公司調(diào)整,但遭到了北方公司拒絕;注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)出具何種意見的審計(jì)報(bào)告
(3)北方公司在2018年12 月 31 日,與美達(dá)公司簽訂協(xié)議銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)格為200萬元,增值稅額為34萬元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。該協(xié)議規(guī)定,該批商品銷售價(jià)格的15%屬于商品售出后兩年內(nèi)提供修理服務(wù)的服務(wù)費(fèi)。該批商品的實(shí)際成本為180萬元。在2018年12月已符合銷售收入確認(rèn)條件,而未對其進(jìn)行處理。注冊會(huì)計(jì)師提請北方公司調(diào)整,但遭到了北方公司拒絕;
四甲公司為增值稅一股納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%商品售價(jià)中不包含增值銷售商品和提供服務(wù)均符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),2021年12月。甲司發(fā)生如下交易或事項(xiàng):(1)6日,向乙公司銷售A商品一批,商品售價(jià)為200萬元,增值稅稅額為26萬元,該批商品的成本為120萬元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到并存入銀行,開出增值稅專用發(fā)票。銷售前,該批商品已計(jì)提了20萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
3.2018年7月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為32萬元。該批商品成本為150萬元;商品未發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日購回所售商品,回購價(jià)為203萬元(不含增值稅額)。4.2018年1月2日,采用分期收款方式銷售商品,合同約定的銷售價(jià)格為1200萬元,于毎年12月31日分5年平均收款。該商品的成本為520萬元,現(xiàn)銷方式下的銷售價(jià)格為1000萬元。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,注明的稅款為192萬元,并于當(dāng)日收回稅款。假定實(shí)際利率6%要求:編制當(dāng)年有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
請問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬 不加工資就未超30萬不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬的免稅額度不
老師,最新的專項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個(gè)問題,我的一個(gè)代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過來,然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶再拿著一房東給他這個(gè)公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒有好實(shí)操思維,講講看
請問老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請說明理由
老師,69歲左右員工不夠買社保需要申報(bào)個(gè)稅嗎
如果給公司員工和客戶統(tǒng)一購買了月餅,這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到辦公費(fèi),可以怎么解釋
計(jì)提工資和管理費(fèi)多計(jì)提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?