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老師您好!請問一下每年繳納的開票軟件稅盤費該怎么賬務處理

2021-12-03 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-03 14:54

就計入管理費用 就可以了

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快賬用戶9985 追問 2021-12-03 14:55

是不是免稅的?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:56

是減免稅款,這個費用還是要去電子稅務局申請減免才可以。

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就計入管理費用 就可以了
2021-12-03
你好,可以做你繳納的相反分錄的
2020-09-04
借:管理費用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2021-03-23
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024-06-04
同學,你好。如果軟件服務的價值大于硬件。按照市場供應價的話,可以只對軟件服務收費。這樣的話,應屆服務開具發(fā)票的時候,不能單獨體系。也就是應屆服務他不是個商品,你在企業(yè)的經銷從系統(tǒng)里邊兒也不能認為是單獨的商品只能認為是軟件的一個戒指,這樣的話稅務局才不會。認為你搭贈實物視同銷售繳納增值稅和所得稅。
2020-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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