您好,那您還得按開票金額紅字沖回,差額調(diào)整成本
上游a公司3月給我們開發(fā)票400萬 4月由于某些原因a公司的發(fā)票稅做了進(jìn)轉(zhuǎn) b公司給我們開了同樣金額的發(fā)票 實際上是同一批貨 a公司的賬面上做了退貨處理 但是沒有紅字發(fā)票 現(xiàn)在怎么辦
我從 A 公司退一批貨給 B 公司2595桶金額是142481.16(當(dāng)時進(jìn)貨的金額),但是A公司這邊現(xiàn)在賬上只有2595桶價值141491.88(加權(quán)平均后賬上剩余的)。我A公司這里怎么寫分錄做退貨呢?還有B公司那里怎么開紅字發(fā)票呢
老師你好,a公司和b公司屬于同一控制下,甲公司是a公司和b公司的母公司,a公司用賬面余額800萬(公允價值1000萬)的存貨換取b公司100%股權(quán),在甲公司角度b公司賬面價值500萬,a公司增值稅稅率13%,那么a公司分錄應(yīng)該是 借:長期股權(quán)投資500 資本公積313 貸:庫存商品800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13 這時a公司給甲公司開發(fā)票上不含稅收入填寫1000萬 甲公司分錄怎么做,謝謝
我們4月從A單位買了一批貨(進(jìn)項已認(rèn)證),4月銷售給B公司已開具普票,現(xiàn)在5月發(fā)現(xiàn)銷售給B公司的數(shù)量和金額需要重新調(diào)整開具,那這個紅沖流程是怎么來?是我們先銷售退貨開紅字發(fā)票給B公司,,然后再開紅字信息表給A單位,A單位在給我們開紅字發(fā)票?
請問一下老師,我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
期末余額在貸方,同時為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補(bǔ)繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機(jī)動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團(tuán)下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務(wù)處理?
集團(tuán)下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
就是說還是按2595桶金額142481.16開紅字發(fā)票,這邊也按這個退貨,然后差額調(diào)主營業(yè)務(wù)成本
您好,是的,您的理解非常正確