對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票重新開。
老師,五月份有開設(shè)備類的發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的,但是我錯(cuò)填在這個(gè)附表里了,要怎么修改???
開票大類選錯(cuò)了 正常是要開3個(gè)點(diǎn)的 但是選擇錯(cuò)誤的那個(gè)大類是13個(gè)點(diǎn)的 幾個(gè)月前的發(fā)票對(duì)方也認(rèn)證了 要怎么處理
我們?cè)谶x擇稅務(wù)大類的時(shí)候,選擇運(yùn)輸服務(wù),是9個(gè)點(diǎn)的,我可以修改成免稅嗎?對(duì)方要求我們開普票,但是我們一般普票選擇的大類是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),公司6月份給對(duì)方開具了專用發(fā)票,稅率應(yīng)該是3,選擇錯(cuò)了,選擇了1。 這個(gè)月開紅字發(fā)票,重新開具正確稅率的發(fā)票。 那之前的聯(lián)次是否要收回?開具的紅字發(fā)票是否要給對(duì)方?
到勞務(wù)的的電子專票,是三個(gè)點(diǎn)的,增值稅發(fā)票平臺(tái)上提示:發(fā)票商品中稅率與最新版《商品和服務(wù)稅收分類編碼》不一致,請(qǐng)核實(shí)是否屬補(bǔ)開以前稅率發(fā)票,或稅率選擇錯(cuò)誤。如果稅率選擇錯(cuò)誤,請(qǐng)聯(lián)系銷方糾正;如果稅率選擇正確,請(qǐng)忽略。這個(gè)要緊嗎
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
太多張了 對(duì)方可能不愿意
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人
那你們當(dāng)時(shí)有備案簡易計(jì)稅嗎?簡易計(jì)稅36個(gè)月內(nèi)不變的。
有 3個(gè)點(diǎn)的是簡易
也就是你需要必須修改的。
不是對(duì)方不愿意了,是你們單位就不允許開一般計(jì)稅的。
好的這樣知道了 謝謝
不用客氣,工作愉快。