你好!不跨年原分錄紅字沖回就可以,減少當(dāng)月銷項稅
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,九月開得票,十月已經(jīng)申報繳納稅款了,現(xiàn)在對方想重開,那就只有收起來紅沖,然后再重開,再去系統(tǒng)調(diào)賬對嗎,那已經(jīng)交的稅款咋辦
老師,九月開得發(fā)票已經(jīng)做賬申報,現(xiàn)在需要收回來紅沖重開,請問如何調(diào)賬,已繳納的稅款怎么辦
老師好,我一月份發(fā)票,做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅,一月份已經(jīng)申報納稅,三月份我要紅沖所有的發(fā)票,紅沖分錄如何寫,稅務(wù)上已經(jīng)繳納增值稅,附加稅,請問稅務(wù)如何調(diào)整,如何寫分錄,感謝老師解答
老師,您好,請教一下上個月收到的一張專票已經(jīng)入賬并且已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票有誤對方紅沖了,重新開,請問紅沖的賬我這邊應(yīng)該怎么做?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師意思是,沒有跨年,直接就開紅字發(fā)票,然后之前那筆賬做紅字,是不是?那稅款呢?麻煩老師闡述仔細(xì)一點呢,太簡潔,理解模棱兩可的
老師,可以回復(fù)快點嗎
你好!稅款做銷項稅的紅字沖減當(dāng)期的稅金
老師,真的看不懂你說的,算了,我重新問吧
為師者,還是對學(xué)生負(fù)責(zé),在自身懂并且能講述清楚的情況下,再回答問題吧,謝謝你
你好!借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 都是負(fù)數(shù)明白了嗎
你好!你們企業(yè)除了這一筆沒有其他收入了?當(dāng)月沒有其他銷項稅了?
好的,還有其他的銷項
這樣不就直接抵扣了!