你好!不跨年原分錄紅字沖回就可以,減少當(dāng)月銷項(xiàng)稅

七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來,因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,九月開得票,十月已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在對方想重開,那就只有收起來紅沖,然后再重開,再去系統(tǒng)調(diào)賬對嗎,那已經(jīng)交的稅款咋辦
老師,九月開得發(fā)票已經(jīng)做賬申報(bào),現(xiàn)在需要收回來紅沖重開,請問如何調(diào)賬,已繳納的稅款怎么辦
老師好,我一月份發(fā)票,做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,一月份已經(jīng)申報(bào)納稅,三月份我要紅沖所有的發(fā)票,紅沖分錄如何寫,稅務(wù)上已經(jīng)繳納增值稅,附加稅,請問稅務(wù)如何調(diào)整,如何寫分錄,感謝老師解答
老師,您好,請教一下上個月收到的一張專票已經(jīng)入賬并且已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票有誤對方紅沖了,重新開,請問紅沖的賬我這邊應(yīng)該怎么做?
老師,公章上面的號碼,是工商注冊號,這個公章是假的嗎
郭老師,退出去重新登錄幾次了都這樣,是不是別的什么問題
老師,我們從代賬公司接回來的固定資產(chǎn)有200多萬,但是這個都是不存在的,如果沖掉,稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,請問公司購買兩臺手機(jī)老板自己用,已經(jīng)開發(fā)票在公司,一臺手機(jī)我入的辦公費(fèi),另外一臺做在哪個科目里合適呢?
事業(yè)單位購買毛坯的辦公用房及其土地,分兩批支付,第一期計(jì)入在建工程,第二期計(jì)入在建工程還是固定資產(chǎn),第一期記賬對嗎
老師,稅務(wù)局里我的待辦里沒有事項(xiàng)名稱就是這個月什么稅都不用交是吧
資助大學(xué)生,是公司資助還是個人資助比較好。公司資助的話開證明,對公司有什么好處
生產(chǎn)企業(yè)籌建期給車間買的溫度計(jì),護(hù)目鏡等賬務(wù)處理
老師,9月份公積基數(shù)調(diào)整,有一個員工的沒有更改過來,個人部分多扣了80元,當(dāng)時(shí)9月份工資已經(jīng)發(fā)了,所以只能放在10月份工資里面,9月份做賬我按扣款金額做的所以差額是80元,現(xiàn)在我做10月份的賬,怎么做這個調(diào)整分錄?多扣的已經(jīng)放在10月份工資,已經(jīng)發(fā)放了
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出


老師意思是,沒有跨年,直接就開紅字發(fā)票,然后之前那筆賬做紅字,是不是?那稅款呢?麻煩老師闡述仔細(xì)一點(diǎn)呢,太簡潔,理解模棱兩可的
老師,可以回復(fù)快點(diǎn)嗎
你好!稅款做銷項(xiàng)稅的紅字沖減當(dāng)期的稅金
老師,真的看不懂你說的,算了,我重新問吧
為師者,還是對學(xué)生負(fù)責(zé),在自身懂并且能講述清楚的情況下,再回答問題吧,謝謝你
你好!借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 都是負(fù)數(shù)明白了嗎
你好!你們企業(yè)除了這一筆沒有其他收入了?當(dāng)月沒有其他銷項(xiàng)稅了?
好的,還有其他的銷項(xiàng)
這樣不就直接抵扣了!