你好 你的稅款已經(jīng)繳納了,是抵扣你下個(gè)月的增值稅的

老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
我想問一下,如果我這樣不行,我的票九月份已經(jīng)開主要是已經(jīng)全額給他開完了,你說呢,我把這個(gè)票拿回來作廢,沖紅十月份沖紅預(yù)繳稅款以后重新開,這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢,應(yīng)該那個(gè)因?yàn)榫旁路輧洪_的也沒有九月份兒月底收沒有作廢,你現(xiàn)在只能是沖紅,然后重新開,這樣可以嗎。
老師,九月開得票,十月已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在對(duì)方想重開,那就只有收起來紅沖,然后再重開,再去系統(tǒng)調(diào)賬對(duì)嗎,那已經(jīng)交的稅款咋辦
老師,九月開得發(fā)票已經(jīng)做賬申報(bào),現(xiàn)在需要收回來紅沖重開,請(qǐng)問如何調(diào)賬,已繳納的稅款怎么辦
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開,那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
請(qǐng)問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項(xiàng)目名稱為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以使用嗎?還是要開人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)???
銀行對(duì)賬少個(gè)九分錢,是以前的,可以用哪個(gè)科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計(jì)什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補(bǔ)貨了,補(bǔ)貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會(huì)計(jì)說做賬要抹零,財(cái)務(wù)要支出的,這個(gè)分錄怎么做
老師 打印機(jī)開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?


是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅附加稅企業(yè)所得稅這些,稅款是如何處理呢
在你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)少算這部分的金額的
也就是說,哪怕是小規(guī)模納稅人,在你下期申報(bào)的時(shí)候,它會(huì)自動(dòng)抵減這部分稅額是嗎
是阿,這個(gè)都是系統(tǒng)自行計(jì)算的
那需要把票收回來,紅沖了,再重開,這個(gè)賬怎么調(diào)呢?
你不需要重做阿,因?yàn)槟阒皇侵匦麻_發(fā)票的
但是之前開了并且做賬了的發(fā)票,現(xiàn)在跨月且申報(bào)納稅了,要收回來紅沖再重開,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的為啥不調(diào)賬呢?
你這個(gè)只是重新開發(fā)票,對(duì)你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是沒有影響的
但是我把之前的發(fā)票給紅沖了???怎么沒有影響呢,你確定嗎
你這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是沒有變化的阿, 如果對(duì)方把貨物退給你們,你們才是要有影響的
貨物不退的情況下,我紅沖了,之前的那筆賬也要去系統(tǒng)做紅字。然后重開,再重新做賬,我的理解是這樣的
那你這個(gè)要考慮重開的,你這兩個(gè)要合在一起考慮的
啥意思,重開什么都不變的情況下,確實(shí)可以如你所說,賬可以不調(diào),但是但凡金額或者項(xiàng)目有變的話。就得把之前那筆做紅字,再重新做一筆賬吧
你這是兩個(gè)相互管理的業(yè)務(wù)的
打錯(cuò)字了,你這是兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)的
老師,你在回答什么啊
可不可以,就問題回答呢
你這個(gè)是沒有必要去調(diào)賬的