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老師,九月開(kāi)得票,十月已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在對(duì)方想重開(kāi),那就只有收起來(lái)紅沖,然后再重開(kāi),再去系統(tǒng)調(diào)賬對(duì)嗎,那已經(jīng)交的稅款咋辦

2021-12-02 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 09:41

你好 你的稅款已經(jīng)繳納了,是抵扣你下個(gè)月的增值稅的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 09:42

是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅附加稅企業(yè)所得稅這些,稅款是如何處理呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:44

在你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)少算這部分的金額的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 09:47

也就是說(shuō),哪怕是小規(guī)模納稅人,在你下期申報(bào)的時(shí)候,它會(huì)自動(dòng)抵減這部分稅額是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:51

是阿,這個(gè)都是系統(tǒng)自行計(jì)算的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 09:51

那需要把票收回來(lái),紅沖了,再重開(kāi),這個(gè)賬怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:08

你不需要重做阿,因?yàn)槟阒皇侵匦麻_(kāi)發(fā)票的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 10:41

但是之前開(kāi)了并且做賬了的發(fā)票,現(xiàn)在跨月且申報(bào)納稅了,要收回來(lái)紅沖再重開(kāi),財(cái)務(wù)系統(tǒng)的為啥不調(diào)賬呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:43

你這個(gè)只是重新開(kāi)發(fā)票,對(duì)你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是沒(méi)有影響的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 10:48

但是我把之前的發(fā)票給紅沖了啊?怎么沒(méi)有影響呢,你確定嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:57

你這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是沒(méi)有變化的阿, 如果對(duì)方把貨物退給你們,你們才是要有影響的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 10:59

貨物不退的情況下,我紅沖了,之前的那筆賬也要去系統(tǒng)做紅字。然后重開(kāi),再重新做賬,我的理解是這樣的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:03

那你這個(gè)要考慮重開(kāi)的,你這兩個(gè)要合在一起考慮的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 11:05

啥意思,重開(kāi)什么都不變的情況下,確實(shí)可以如你所說(shuō),賬可以不調(diào),但是但凡金額或者項(xiàng)目有變的話。就得把之前那筆做紅字,再重新做一筆賬吧

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:09

你這是兩個(gè)相互管理的業(yè)務(wù)的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:09

打錯(cuò)字了,你這是兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)的

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 11:25

老師,你在回答什么啊

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快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-12-02 11:26

可不可以,就問(wèn)題回答呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:30

你這個(gè)是沒(méi)有必要去調(diào)賬的

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你好 你的稅款已經(jīng)繳納了,是抵扣你下個(gè)月的增值稅的
2021-12-02
你好!不跨年原分錄紅字沖回就可以,減少當(dāng)月銷項(xiàng)稅
2021-12-02
你好,這個(gè)是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)嗎?
2021-10-07
您好,在7月份補(bǔ)入那張發(fā)票的憑證
2020-09-08
你好 你先開(kāi)信息表再開(kāi)紅字發(fā)票 不用再交稅??
2023-03-09
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