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老師好,我一月份發(fā)票,做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-銷項稅,一月份已經申報納稅,三月份我要紅沖所有的發(fā)票,紅沖分錄如何寫,稅務上已經繳納增值稅,附加稅,請問稅務如何調整,如何寫分錄,感謝老師解答

2022-03-03 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 22:36

同學,你好,分錄如下, 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-銷項稅, 貸應收賬款 交稅的分錄 就不要動了,等著退稅的時候 ,交稅分錄紅沖了,借銀行存款,借應交稅費 負數(shù) 借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費 負數(shù)

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同學,你好,分錄如下, 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-銷項稅, 貸應收賬款 交稅的分錄 就不要動了,等著退稅的時候 ,交稅分錄紅沖了,借銀行存款,借應交稅費 負數(shù) 借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費 負數(shù)
2022-03-03
你好,學員,發(fā)方向沖回即可的 納稅的時候收入是負數(shù),自動抵減稅額
2022-03-03
你好,沖紅的分錄跟1月份一樣,金額變成負數(shù)
2022-03-04
同學,你好 借 主營業(yè)務成本? ? 負數(shù) 應交稅費 應交增值稅 進項稅?? 負數(shù) 貸 應付賬款?? 負數(shù)
2024-05-23
同學你好 你們出口退稅的吧 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2024-03-08
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