學員你好,境內公司跟該業(yè)務相關的成本費用,不能做增值稅進項抵扣
境內公司在境外采購商品并在境外銷售,境內公司跟該業(yè)務相關的成本費用,是不是不能做增值稅進項抵扣?
想問一下,對于沒有在境外設立公司,但是有境外項目,境外發(fā)生的員工吃住行費用取得的都是境外的發(fā)票,如何在境內公司合理列支這些成本費用,避免稅務局不認可要補交企業(yè)所得稅
老師你好,我們是一般貿易進口護膚品在國內銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯系,展會,在境外發(fā)生的一些費用和回國的機票之類的,能不能在國內的公司報銷,怎么報銷?
老師你好,我們是一般貿易進口護膚品在國內銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯系,展會,在境外發(fā)生的一些費用和回國的機票之類的,能不能在國內的公司報銷,怎么報銷?
聘請境外公司來華提供商務咨詢并支付費用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔 20×6%=1.2 境外公司為某納稅人提供咨詢服務,該境外公司沒有在境內設立經營機構,所以以服務購買方為增值稅扣繳義務人 106/1.06*0.06 為啥2要換算不含稅價
你好老師 小規(guī)模納稅人超市客人購買的購物卡怎么做會計分錄
單選題,同控不是應該用被合并方凈資產的賬面價值算嗎?這里為啥用的是4800而不是3200?
老師,您好,像老板好多費用比如快遞,物流費其他一些費用都是自己微信付款,原始單據發(fā)票也沒,銀行存款也沒提現過,是不是不用做賬,只登記流水,還是我做賬應該怎么入這些費用呢老師
個人代開勞務發(fā)票58000元,需要繳納多少個稅?
474題,用這個公式怎么不對
甲公司(承租人)于2×23年12月31日簽訂了一份為期4年的機器租賃合同,用于生產A產品。于次年起每年年末支付租金200000元。在租賃期開始日,以銀行存款支付初始直接費用100000元。在租賃期開始日,甲公司無法確定租賃內含利率,其增量借款年利率為6%。 已知(P/A,6%,4)=3.4651。假定使用權資產按直線法在4年內計提折舊,利息費用不符合資本化條件,不考慮其他因素。 這個題目要求算24年使用權資產的累計折舊,折舊應該計入制造費用還是生產成本呢老師
請問企業(yè)是開公寓的,場地是租的房土也是租的這方繳納嗎
老師,投資款,可以是法人投資進來。也可以是股東投進來嗎
老師好發(fā)電機5.5萬一臺按幾年折舊
老師,社保6月25日忘記申報繳稅了,今天申報繳納的,扣了5.08分的滯納金,這個怎么入賬?兼職會計承擔的滯納金的話在工資表上怎么扣款???備注寫啥?
這類業(yè)務的收入還需要填寫增值稅申報表么?要填的話,填寫在什么位置呢?
這類不需要填申報表,銷售方的該業(yè)務均是在境外完成的交易,不涉及增值稅,故不需要開具增值稅發(fā)票
不過各地的解讀可能有差異,建議跟當地稅務確認
公司有經營多個業(yè)務,其他業(yè)務也會產生收入銷項稅。其他業(yè)務的銷項稅可以抵扣上述項業(yè)務在境內產生的增值稅進項么?境內會有運營團隊,會產生與該業(yè)務相關的運營推廣,辦公費等,會產生進項。
其他業(yè)務也會產生收入銷項稅,其他業(yè)務的銷項稅不可以抵扣上述項業(yè)務在境內產生的增值稅進項,只可以抵扣其他業(yè)務收入對應的進項稅
請問是什么原因呢?具參照的條款可以告知一下么?
學員你好,有規(guī)定用于免稅項目,非應稅項目的進項稅不得抵扣