同學(xué)你好 因?yàn)樯厦媸呛惖?/p>
(7)聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)。業(yè)務(wù)(7)當(dāng)期應(yīng)代扣代繳的增值稅額=20×6%=1.2(萬(wàn)元) ,這里為什么是不含稅的
甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年2月向境外某單位支付咨詢服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元,該境外單位在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司應(yīng)扣繳增值稅()萬(wàn)元
老師,問(wèn)下稅法的增值稅問(wèn)題, 我碰到一道綜合題,有一問(wèn)是聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬(wàn));但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時(shí),該1.2萬(wàn)不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行扣除?
某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人,聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢,并支付含增 值稅價(jià)款共計(jì) 20 萬(wàn)元。 要求:計(jì)算代扣代繳的增值稅額。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。聘請(qǐng)境外某公司來(lái)華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用10.6萬(wàn)元,合同約定,依法代扣代繳增值稅。取得解繳稅款的完稅憑證。
老師,公司實(shí)繳資本到位后,章程還需要寫(xiě)嗎??審批部門(mén)有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
湖北9.1號(hào)起,小規(guī)模納稅人沒(méi)給員工買(mǎi)社保,可以嗎? 會(huì)不會(huì)被查
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候借本年利潤(rùn),貸應(yīng)交所得稅,這么登賬是不是不對(duì)?。?/p>
還有一個(gè)問(wèn)題是我根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的品名鋁條 開(kāi)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)對(duì)應(yīng)的商品編碼和名稱(chēng) 我在哪里查詢
老師您好,這段話和這個(gè)圖里未告知權(quán)利,機(jī)關(guān),期限的,申請(qǐng)期限自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利機(jī)關(guān)期限之日起計(jì)算,這個(gè)和知道或者應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容,知道或應(yīng)當(dāng)知道申請(qǐng)期限是什么關(guān)系
出口退稅率網(wǎng)址我輸入編碼沒(méi)有反應(yīng),為啥
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶每月開(kāi)票額10萬(wàn)以內(nèi),免除增值稅個(gè)稅嗎,需要交其他稅嗎?
審計(jì)項(xiàng)目組成員的媽媽跟被審計(jì)單位的董事共同開(kāi)辦了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 違不違反獨(dú)立性?
請(qǐng)問(wèn)老師適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)匯兌收入和匯兌損失各計(jì)入什么科目呢?
從哪里看出來(lái)的,不都是購(gòu)買(mǎi)方支付
這個(gè)是代扣代繳的 所以支付的是含稅價(jià) 代扣代繳的時(shí)候要算不含稅