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                                    昨天在增值稅專用發(fā)票平臺(tái)上勾選時(shí),點(diǎn)開發(fā)票查看明細(xì)信息時(shí)出現(xiàn)圖中的情況,后來跟銷售方溝通后銷售方已經(jīng)把所有欠稅款繳納完了,今天點(diǎn)開增值稅專用發(fā)票查看明細(xì)信息時(shí)還是這樣的情況,請(qǐng)問現(xiàn)在可不可以勾選此發(fā)票??
請(qǐng)問上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)時(shí),點(diǎn)開發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號(hào)碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)提示不在申報(bào)期,要求撤銷統(tǒng)計(jì),撤銷后再在平臺(tái)上輸入代碼和號(hào)碼就找不到該發(fā)票了,再申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)時(shí)也沒有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
在增值稅發(fā)票平臺(tái)(湖南)上面勾選了專票并確認(rèn)統(tǒng)計(jì)之后,查詢下載不到明細(xì)是什么情況呀?
老師好,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示有可勾選的發(fā)票2張,點(diǎn)擊進(jìn)去查詢沒有是什么情況;另外供應(yīng)商說上月已經(jīng)開了增值稅發(fā)票并給了我發(fā)票號(hào)(還沒有收到發(fā)票),但是認(rèn)證系統(tǒng)查不到是什么情況,是發(fā)票開錯(cuò)了稅號(hào)嗎?
您好在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)里面可以查詢下載開發(fā)票,發(fā)票明細(xì)太多了,一個(gè)一個(gè)的填很麻煩,該怎么導(dǎo)入進(jìn)去呀
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

