同學(xué)你好 這個就是倒推六個月
老師,19年11月的時候申報增值稅,銷項稅額11萬,進項稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現(xiàn)在稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
老師,現(xiàn)在想辦增值稅留抵退稅,不是從11月往前倒推6個月嗎,需要把2019年的都統(tǒng)計出來嗎?
老師好!之前公司辦公人員在統(tǒng)計拆遷戶過渡費日期時,時間都不統(tǒng)一(例l如:有的拆遷戶簽訂日期是20019年9月14日,辦公人員統(tǒng)計是2019年9月—2020年2月已發(fā)6個月,類似推下去。而有的簽訂日期也是2019年9月14日,可統(tǒng)計的日期卻是2019年10月—2020年3月已發(fā)6個月,類似往下推)而我經(jīng)手也是從她統(tǒng)計的去支付?,F(xiàn)在我要辭職了,這發(fā)放日期不一致,我應(yīng)該怎么處理?
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進項稅,關(guān)鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
個稅那個生計費,什么情況下減累計數(shù),什么情況減6萬了?老是搞錯
老師所得稅計算1題第二小問沒看懂?怎么出來一個遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債
差旅費是不是有限制老師
乙方依托自身的在云南省內(nèi)市場資源,協(xié)助甲方擴大在云南省內(nèi)的市場份額,乙方依托自身優(yōu)勢,協(xié)助推動甲方主要技術(shù),產(chǎn)品再云南省市場的落地,為乙方提供云南省內(nèi)有關(guān)非開挖企業(yè),各種管材項目信息,乙方這個開票項目名稱開什么合適?
老師,公司貸款買的車,可以稅前一次性扣除嗎
老師啊,員工報銷拿來了鐵路電子發(fā)票82元,我是一般納稅人,我能做賬的時候不把他的進項稅坐在分錄里嗎,我下個月勾選進項稅發(fā)票的時候我不勾選
老師,實體現(xiàn)金流量受資本結(jié)構(gòu)變化的影響嗎?
稅務(wù)要來檢查未開票收入,我們要提供什么資料
老師趕,小孩報班培訓(xùn)的費用,能抵個稅嗎
老師,請問掛股東的其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎
老師,現(xiàn)在算增量稅額要大于50萬,只能用11月-5月,還是可以選擇期間任意六個月啊
同學(xué)你好 這個就是往前數(shù)六個月