你好;? ? 你們提供 原材料。? ?你們支付加工費就按委托加工處理的?
老師,我公司屬于一般納稅人,現(xiàn)在一家公司幫我們生產(chǎn)酒,這個公司我們有20%的股權,然后生產(chǎn)酒的原材料是我們公司提供的,他們之間的業(yè)務往來是按出售比價好一些,還是投資還是委托加工?
老師,我想知道下,我們公司委托一家生產(chǎn)加工企業(yè),幫我們生產(chǎn)酒,我們提供原材料,我們付人家加工費,到時候?qū)Ψ浇o我們的開票明細是什么?是酒還是加工費還是其他的什么?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個業(yè)務1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產(chǎn)品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時混合做這兩個業(yè)務,最后成本核算怎么弄啊?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)
老師您好,想請教你一個問題,A公司委托我們加工產(chǎn)品, A公司提供原材料,我們再委托B工廠生產(chǎn)加工,我們技術協(xié)助,然后我們收取A的服務費,B是和我們來結(jié)算,這樣是不是就是按委托加工來結(jié)算了,增值稅按13%來算了?
老師,我們公司不能沒有生產(chǎn)加工范圍,只有技術開發(fā)和服務、銷售范圍。1、現(xiàn)在公司的產(chǎn)品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費用這些,通過公司的生產(chǎn)線和技術把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊?中間發(fā)生的費用是計入制造費用嗎? 2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算???
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應該給我出具海運費發(fā)票,這個海運費發(fā)票應該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細應該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
老師,那我們前期投入的原材料,然后也沒有生產(chǎn)出酒出來,這部分原材料我們怎么入賬呢?
你好 ;? ? 做委托加工物資掛著??
那后期怎么處理呢
你好;? ?后期? 收回來 結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品去??
老師,收不回來了,前期做研發(fā)了
你好; 收不回來了 就 處理到營業(yè)外支出去? ?
這個應該可以做到費用里面,可以抵扣所得稅吧,營業(yè)外支出就抵扣不了所得稅了
你好;? 你這個收不回來了也得看什么原因造成的。 如果正常做研發(fā)就可以稅前扣除; 計入管理費用 去;? ?
嗯嗯,就是研發(fā)的酒沒達到我們的要求,肯定不能對外銷售,這個應該可以稅前扣除吧
你好 ;? 那就可以正常計入管理費用去稅前扣除的??