借應(yīng)收賬款565000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅65000
甲公司為增值稅一般納稅人。2021年11月1日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品,合同簽訂當(dāng)日開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為90萬(wàn)元,增值稅為11.7萬(wàn)元,商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,但款項(xiàng)尚未收到。 根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2022年2月1日之前支付貨款。合同約定乙公司有權(quán)在6個(gè)月內(nèi)退貨,甲公司根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)該批商品的退貨率約為15%。在2021年12月31日,甲公司對(duì)退貨率進(jìn)行了重新評(píng)估,認(rèn)為只有18%的商品會(huì)被退回。不考慮其他因素,甲公司2021年資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債的金額為_(kāi)_______萬(wàn)元。
甲企業(yè)與乙企業(yè)2021年10月1日簽訂了一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,合同規(guī)定乙企業(yè)于10月15日來(lái)甲公司提貨,乙公司在11月30日前付清貨款。10月15日,乙公司來(lái)提貨,甲公司開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款500000元,增值稅款65000元。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400000元。 該項(xiàng)收入符合某時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù),應(yīng)在乙公司取得商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入,2021年10月15日,甲公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)分錄:
甲企業(yè)與乙企業(yè)2021年10月1日簽訂了一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,合同規(guī)定乙企業(yè)于10月15日來(lái)甲公司提貨,乙公司在11月30日前付清貨款。10月15日,乙公司來(lái)提貨,甲公司開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款500000元,增值稅款65000元。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400000元。 該項(xiàng)收入符合某時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù),應(yīng)在乙公司取得商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入,2021年10月15日,甲公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)分錄:
甲公司于2021年11月11日向乙公司銷(xiāo)售一批商品 ,該批商品成本42 000元,售價(jià)50 000元,增值稅6 500元,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。該業(yè)務(wù)屬于某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù); 2021年11月20日,乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)部分商品有瑕疵,要求甲公司在價(jià)格上(不含稅)給予4%的折讓。甲公司同意該折讓條件,并開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票; 2021年11月30日,收到了相應(yīng)貨款。 (1)要求做甲公司以上業(yè)務(wù)相關(guān)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年8月1日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售商品一批,原價(jià)10000元,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。該批產(chǎn)品成本為7000元。商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。假定銷(xiāo)售商品為單項(xiàng)履約義務(wù)且屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為()元。A10000B9000C7000D11000
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類(lèi)目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫(xiě)第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱(chēng)整了一個(gè)工商變更,給a公司開(kāi)發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來(lái)名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱(chēng) 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒(méi)有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問(wèn)您個(gè)事,我們公司注銷(xiāo),其實(shí)錢(qián)都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢(qián)啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷(xiāo)吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸庫(kù)存商品400000