您好,預(yù)付了4萬就是:借;預(yù)付賬款40000 貸:銀行存款40000;沒支付是不需要入賬的
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計(jì)分錄?
1.收到貨15,無票未付款 2.收到發(fā)票10萬 3.收到貨6萬,無票未付款 4.支付總貨款21萬 這就是來龍去脈,總結(jié)就是21萬的貨只收到10萬的票,但是中間是不同時間發(fā)生的,我應(yīng)該怎么一筆一筆的做分錄呢?
貨款預(yù)付了4萬,實(shí)際購買時需要支付10萬,余的6萬貨款未支付,做會計(jì)分錄 時是貸記預(yù)付賬款10萬,還是分開寫4萬,和6萬
15號預(yù)付賬款4萬,走的科目,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,月末貨到支付尾款16萬票未到,做暫估入庫 分錄是怎么寫,
老師,請教一下,我們公司是4S店,購車先預(yù)付10%,買了在付90%,預(yù)付貨款200萬,實(shí)際收到貨2000萬,余下的1800萬做到那個會計(jì)科目呢?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計(jì)科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動的收入費(fèi)用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動款,用于支付活動費(fèi)用,現(xiàn)在有個問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費(fèi)用,這個企業(yè)有可能是另一個費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對嗎?因?yàn)槲矣X得他是男的,還是走路過程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個稅能到打收入證明嗎
老師,這個例題在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時,為什么是用1500-60呀,會計(jì)上扣除了660稅法只允許扣600,會計(jì)上的利潤總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤的時候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?