你好,這個(gè)是用在哪里的,生產(chǎn)辦公用的話可以的。
請問老師,個(gè)人給某公司提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)、服務(wù)費(fèi)去稅務(wù)局代開發(fā)票,這個(gè)服務(wù)費(fèi)收入怎么計(jì)算個(gè)稅?
電子稅務(wù)局,稅費(fèi)認(rèn)定征收項(xiàng)目 只有咨詢服務(wù)6%, 那么開發(fā)票,只能開咨詢服務(wù)。 如果要開食品13%,需要到稅務(wù)局窗口進(jìn)行,增加稅費(fèi)認(rèn)定嗎? 還是稅控盤直接開票
電子稅務(wù)局里收到風(fēng)險(xiǎn)提示,去年收到的咨詢服務(wù)發(fā)票。請問咨詢服務(wù)發(fā)票不能稅前抵扣嗎
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
個(gè)人去稅局代開的“企業(yè)管理咨詢服務(wù)費(fèi)”發(fā)票可以稅前全額抵扣嗎?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評價(jià)該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報(bào)給員工做個(gè)稅匯算,請問哪里可以看到集體申報(bào)啊,謝謝
社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表,2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資,當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào),2025年3月又通知,2025年按季度申報(bào),2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報(bào),但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元。現(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報(bào)。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報(bào)的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個(gè)怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會(huì)為0分嗎
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用可以在本年利潤表中填列嗎?
個(gè)體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個(gè)人發(fā)票,貨款
用在工程項(xiàng)目中
你好,那就可以正常抵扣的,這個(gè)不是虛開吧。
不是 金額不大
你好,具體的是什么風(fēng)險(xiǎn)?
企業(yè)取得高額咨詢費(fèi)發(fā)票稅前扣除
好可以的,只要是實(shí)際業(yè)務(wù)可以。
收到了9份發(fā)票,金額合計(jì)27000
哦,這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的可以的,你看一下具體的風(fēng)險(xiǎn)提示什么,也可以問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
請問老師,我在提交處理的狀態(tài)上是選已扣除還是未扣除呢
你好,你們已經(jīng)抵扣了的情況下,選擇已抵扣。