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老師,物業(yè)公司收取的停車費(fèi)可以選擇簡易征收5%的稅率嗎
老師有關(guān)于,汽車租賃,一般納稅人的稅率是13%,有可以選擇簡易征收的辦法嗎?
老師,勞務(wù)公司選擇簡易征收,開出發(fā)票稅率3%,公司購買汽車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
請問,租車配備司機(jī)的業(yè)務(wù)可以單獨(dú)選擇簡易征收嗎?
老師,我們小規(guī)模物業(yè)公司,收業(yè)主的水費(fèi)選擇簡易計稅開的發(fā)票是差額征稅-差額開票嗎?普票是1%的征收率嗎
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
我在網(wǎng)上看了一下,物業(yè)公司收取的停車費(fèi)本質(zhì)是車位的管理費(fèi)水電清潔費(fèi)和物管費(fèi)并無差異,而只有車位所有人出租的住建才按不動產(chǎn)經(jīng)營租賃繳納增值稅,這個說法沒問題嘛
你好!主要看產(chǎn)權(quán)是誰的
如果物業(yè)公司從開發(fā)商租過來再對外收取停車費(fèi),此時停車費(fèi)是按不動產(chǎn)經(jīng)營租賃來繳增值稅吧?
你好!開發(fā)商怎么給你們開發(fā)票?
開發(fā)商按不動產(chǎn)經(jīng)營租賃開票呀
你好!那你們不可以案差額征稅,你們是轉(zhuǎn)租,開發(fā)商按不動產(chǎn)經(jīng)營租賃開票你們計入成本,
我們收取的停車費(fèi)也按不動產(chǎn)經(jīng)營租賃交增值稅吧
你好!是的,也是這樣處理的