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老師如果我們銷售東西,然后沒給對(duì)方開票,可是原來會(huì)計(jì)直接借銀行存款,貸收入這樣做可以嗎,然后是不是還得再給對(duì)方開票重新做賬,然后沖回原來的那筆分錄嗎

2021-11-30 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 10:09

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶3770 追問 2021-11-30 10:10

老師可是他9月份做的這比收入分錄可是沒申報(bào)稅是不是偷稅漏稅了

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:12

你好,對(duì)的是的,是這么理解的。

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快賬用戶3770 追問 2021-11-30 10:15

老師這種情況如果9月份沒開票但做收入了申報(bào)表里應(yīng)該填到哪里呢小規(guī)模納稅人,然后10月份開票的話,第四季度申報(bào)表的話還用填這筆收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:17

那你直接做到第四季度。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:17

開了多少做多少就可以啊。

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快賬用戶3770 追問 2021-11-30 10:19

那就是把3季度的憑證沖紅然后再重新開票做憑證,填寫申報(bào)表是吧

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:20

是的是的,是這么做的,是這么理解的。

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你好是的,是這么做的。
2021-11-30
你好必須開紅字,還有這個(gè)對(duì)方不能開藍(lán)字給你們,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),
2021-04-21
你好!銷售清單可以做賬證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性,但是不可以所得稅前抵扣成本
2018-07-20
您好,這個(gè)的話,最后 借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款,你采購的話,做庫存商品,沒錯(cuò)
2023-12-10
你好,是的,是這樣處理的,
2020-08-11
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