你好、 你要進(jìn)行獨(dú)立核算的,在項(xiàng)目底下分別記錄這些材料的
你好老師!我們是建筑公司,材料商送了一批貨,以前合同上沒有這材料的單價(jià)規(guī)格型號(hào)那些,這個(gè)月要開票了,以前的合同需要做調(diào)整嗎?如何補(bǔ)充呢
老師公司有合同,合同有分很多材料,這些材料月底出庫的時(shí)候我怎么能知道那些需要記入那些科目
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時(shí)候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價(jià)來分?jǐn)偯總€(gè)產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師,我想問一下公司有個(gè)項(xiàng)目沒有收到項(xiàng)目款也沒有開出項(xiàng)目票,但是已經(jīng)完工,購(gòu)買項(xiàng)目材料的時(shí)候我們把材料放在庫存里面,導(dǎo)致現(xiàn)在積壓了很多庫存,但是材料實(shí)際已經(jīng)是用在項(xiàng)目里了,那如果我們不確認(rèn)收入的話, 這些材料我們記在哪個(gè)科目比較好?在報(bào)表上不體現(xiàn)在庫存里面
老師,我公司是生產(chǎn)煙花的,我們的主料是些化工材,比如說硝,鉀,合金等粉狀原材料,這些材料平時(shí)無法區(qū)分哪個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)用了多少料,因?yàn)楫?dāng)天領(lǐng)用生產(chǎn)A產(chǎn)品的時(shí)候,有可能有剩余的材料,又會(huì)生產(chǎn)B產(chǎn)品,C產(chǎn)品,所以很難區(qū)分出各種材料用到產(chǎn)品里分別領(lǐng)用了多少,這樣怎么核算每種產(chǎn)品分別用了多少這些主料的成本呢?難道主料也當(dāng)制造費(fèi)用那樣分?jǐn)倖幔?/p>
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請(qǐng)問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
老師這個(gè)怎么能快速的區(qū)分開
你按照實(shí)際的記錄,如果沒有辦法區(qū)分,按照平均分配