你好; 對(duì)方 產(chǎn)品銷售的話 按應(yīng)付賬款來處理的 。 正常是要走應(yīng)付賬款? 這個(gè)是 購買產(chǎn)品發(fā)生的。 經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的話走往來科目 是為了便于你們按期來對(duì)賬 ;? ??

老師這一大題怎么做??? 根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,列出必要的明細(xì)科目: (1)企業(yè)購進(jìn)甲材料一批,價(jià)款 80000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 13600 元,運(yùn)雜費(fèi) 400 元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (2) 盤盈設(shè)備一臺(tái),估計(jì)累計(jì)折舊為10000元,其完全價(jià)值為100000元。上述盤盈的機(jī)器設(shè)備經(jīng)上級(jí)批各轉(zhuǎn)作為營業(yè)外收入。 (3)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款 28900 元。 (4)企業(yè)收到立達(dá)工廠前欠貨款 23400 元存入銀行。 (5)以銀行存款購入公用品 1500 元,其中車間用辦公用品 500 元,管理部門用辦公用品 1000 元。 (6)以銀行存款支付廣告費(fèi) 15000 元。 (7) 銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)100元;乙產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)50元,增值稅銷項(xiàng)稅額共 42500元,價(jià)稅款已收,存入銀行。 (8) 李某出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi) 210 元,超支 10 元,用現(xiàn)金付訖。 (9) 用銀行存款支付生產(chǎn)車間修理費(fèi) 1300 元。 (10) 銷售給光明工廠甲產(chǎn)品 1000 件,單位售價(jià) 100 元,增值稅銷項(xiàng)稅額 17000 元,款項(xiàng)尚未收到。 (11) 銷售給某工廠甲材料計(jì) 3000 元,增值稅銷項(xiàng)稅額 510 元,款項(xiàng)已收,存入銀行。 (12) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷甲材料的成本 2000 元。 (13) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品2000件,每件成本60元,乙產(chǎn)品3000件,每件成本30元。 (14) 收到華風(fēng)公司分來的投資利潤 30000 元 , 存入銀行存款戶。 (15) 用銀行存款向?yàn)?zāi)區(qū)捐款60000 元。 (16) 收到罰款收入 10000 元,存入銀行。 (17) 結(jié)轉(zhuǎn)本月支付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資40000元,車間管理人員的工資10000元,行政管理人員工資6000元。 (18) 月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入賬戶的余額, (19) 按本月實(shí)現(xiàn)利潤總額的計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(所得稅稅率 25%)
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
我去商場買東西,商品50元,我給他100元,找回的50元計(jì)入什么科目? 產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中通常要設(shè)置應(yīng)付賬款嗎?我們老師說不用設(shè)置應(yīng)付賬款這個(gè)科目,解釋一下為什么
A企業(yè)為從事商品生產(chǎn)銷售的工業(yè)企業(yè)。A企業(yè)與其長期客戶B企業(yè)經(jīng)常發(fā)生商品交易,并定期結(jié)算銷售款。A企業(yè)負(fù)責(zé)商品交易的會(huì)計(jì)人員為了準(zhǔn)確地核算與B企業(yè)的往來,分別設(shè)置“應(yīng)收賬款——B企業(yè)”和“ 預(yù)收賬款——B企業(yè)”兩個(gè)賬戶。年末這兩個(gè)賬戶的余額為:“應(yīng)收賬款——B 企業(yè)”借方余額100萬元,“預(yù)收賬款——B企業(yè)”貸方余額80萬元。年末該會(huì)計(jì)人員對(duì)應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行清查,并督促業(yè)務(wù)人員及時(shí)與B企業(yè)結(jié)算應(yīng)收款100萬元。業(yè)務(wù)人員認(rèn)為會(huì)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,因而與其發(fā)生爭執(zhí)。 ? 案例中有以下兩個(gè)要求: (1)你認(rèn)為該企業(yè)的“應(yīng)收賬款”余額是多少?為什么?業(yè)務(wù)人員錯(cuò)在什么地方? (2)從具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理討論會(huì)計(jì)目標(biāo)為會(huì)計(jì)信息使用者提供有助于訣策的信息。
老師好,確認(rèn)收入的時(shí)候,做的主營業(yè)務(wù)收入就是2000(借:主營成本 2000,貸:應(yīng)付賬款 2000),后來又變成1000了(物流行業(yè),確認(rèn)的時(shí)候我司是代付的款2000,供應(yīng)商等不及了就自己付了1000,最終我司只需要付1000,但實(shí)際付了2000,所以供應(yīng)商需要退還我司100,但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務(wù),我司需要支付500元給同一供應(yīng)商,供應(yīng)商那剛好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還,退還的金額為500元)---該供應(yīng)商只設(shè)置了一個(gè)科目 就是應(yīng)付賬款,請(qǐng)問具體該怎么做分錄?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝

