您好 附加稅免征,直接就不用計(jì)提
小規(guī)模的附加稅減半征收,直接計(jì)提應(yīng)交的金額就可以了對(duì)嗎?不用再做營(yíng)業(yè)外收入,附加稅減免分錄了吧!
小規(guī)模納稅人免征了增值稅還需要計(jì)提附加稅嗎?附加稅是不是所有都免征嗎?免征的附加稅還需要做賬嗎?
請(qǐng)問減免的附加稅,不用先全額計(jì)提,然后減免的再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?是直接只計(jì)提要繳納的那部分附加稅就可以了嗎?
老師,我公司交教育費(fèi)附加是免稅的,那我是不是就不用計(jì)提了,還是計(jì)提后再計(jì)減免稅款?應(yīng)該怎么記賬?
附加稅免征,我需要計(jì)提再減免,還是直接就不用計(jì)提?
老師,請(qǐng)問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問題???
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?