你好,附加稅減免的不用計(jì)提的
老師好,我公司這個(gè)月銷售收入9萬(wàn)多,免教育附加和地方教育附加,計(jì)提稅金及附加時(shí)以減免前的計(jì)提還是以減免后的計(jì)提
老師,單位上個(gè)月銷售不足10萬(wàn),免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,計(jì)提時(shí),自動(dòng)將這2項(xiàng)計(jì)提了。做賬時(shí)是應(yīng)該改這張憑證,還是后期另做一會(huì)減免的憑證?
老師,我公司交教育費(fèi)附加是免稅的,那我是不是就不用計(jì)提了,還是計(jì)提后再計(jì)減免稅款?應(yīng)該怎么記賬?
老師,請(qǐng)教下您,這個(gè)月的教育費(fèi),和地方教育費(fèi)附加減免了不用交,但是我計(jì)提了,怎么辦呀
老師 現(xiàn)在政策出來(lái) 減免附加稅 和免費(fèi)教育附加 這個(gè)分錄還要計(jì)提嗎 就是減免的以及免收的 如果計(jì)提的話 數(shù)值是減免前的還是減免后的數(shù)值 然后繳納和計(jì)提時(shí)分錄怎么寫(xiě)
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?