對于銷售方而言,也是需要用采購的進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票抵扣銷項(xiàng)稅的。
增值稅一般納稅人開的普票,可以用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
一般納稅人開具的普票給可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣增值稅?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎?
一般納稅人開普票13%,可以用進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅嗎
老師,我們是增值稅,一般納稅人可以開13個點(diǎn)的普票嗎?開了普票以后我們有增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來可以抵扣增值稅嗎?
你好 初級會計(jì)增值稅中有無組價問題
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費(fèi)35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費(fèi)用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲野褜?shí)收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
能給詳細(xì)解答一下嗎?學(xué)堂有的老師說普票不能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣,我們是一般納稅人,我們這個月開了290萬的專票,325萬的普票,都是13%的,我想知道我這個月怎么交稅
一、站在采購方而言,采購的普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 二、站在銷售方而言,開具普通發(fā)票、專用發(fā)票都是一樣的,需要計(jì)算銷項(xiàng)稅,需要用自己采購的進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票抵扣銷項(xiàng)稅,達(dá)到少交增值稅及增值稅附加稅的目的。
那老師,我現(xiàn)在去找進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月找來的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月能抵扣嗎
當(dāng)月找到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月就可以在報(bào)稅前勾選認(rèn)證,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅處理。
也就是我現(xiàn)在找到的票,12月初報(bào)稅時就可以抵扣我的銷項(xiàng)稅了是嗎
上述說法完全正確,是這樣的
哦,那我找不到的話,我就得按照這個月的銷項(xiàng)稅額交稅了是嗎
一、找不到的話,就是需要交稅處理。找到的話,可以少交增值稅的。 二、因?yàn)槭前翠N項(xiàng),減進(jìn)項(xiàng)交稅。上述銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都是廣義的概念。
哦,我把手里的進(jìn)項(xiàng)全部抵扣掉,按差額交增值稅是嗎
還有老師。這幾天找進(jìn)項(xiàng)怕來不及,下月初開過來的還能抵扣我這個月照銷項(xiàng)嗎?
我們老板說有個設(shè)備的發(fā)票能到,能抵扣我的商品的銷項(xiàng)嗎?
取得增值稅專用發(fā)票就可以抵扣處理。
12月初來的進(jìn)項(xiàng),還可以抵扣我這個月的銷項(xiàng)嗎,
有一部分進(jìn)項(xiàng)下個月初才能到
必須在11月30日之前開具的發(fā)票才能認(rèn)證抵扣11月的銷項(xiàng)稅
哦,好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利